岳陽縣2021年度部門整體支出 績效評價自評報告
來源:民政局   2022-07-12 16:15
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附件2-1

 

 

部門(單位)名稱:岳陽縣民政局

預(yù)算編碼:072001

評價方式:部門(單位)績效自評

評價機(jī)構(gòu):部門(單位)評價組

 

 

 

報告日期:2022年5月11日

 

一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

汪微

聯(lián)絡(luò)電話

3052800

人員編制

50

實有人數(shù)

78

職能職責(zé)概述

本單位主要負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無著落人員救助工作;負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)和縣內(nèi)組織的跨縣社團(tuán)和民辦非企業(yè)的登記和年度檢查、監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會的審批和監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)研究提出加強和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議,指導(dǎo)村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作;負(fù)責(zé)全縣殯葬工作;負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃工作;負(fù)責(zé)地名管理工作;負(fù)責(zé)老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作;負(fù)責(zé)民政工作對象的來信來訪等工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1:提高社會救助水平                                                                   任務(wù)2:深化殯葬管理改革                                                                   任務(wù)3:提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量                                                                     任務(wù)4:發(fā)展福利慈善事業(yè)                                                                   任務(wù)5:創(chuàng)新基層社會治理

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

單位全年平穩(wěn)運行,資金使用安全,收支平衡。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

125,51.44

968.08

114,44.71

110.60

0

28.05

1、局機(jī)關(guān)

125,51.44

968.08

114,44.71

110.60

0

28.05

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

12,348.09

6,78.43

546.92

131.51

116,69.66

-764.73

203.34

1、局機(jī)關(guān)

12,348.09

6,78.43

546.92

131.51

116,69.66

-764.73

203.34

2、二級機(jī)構(gòu)

 

 

 

 

 

 

 

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中:

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

10.21

2.37

7.84

0

0

1、局機(jī)關(guān)

10.21

2.37

7.84

0

0

2、二級機(jī)構(gòu)

 

 

 

 

 

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

458.68

458.68

0

0

1、局機(jī)關(guān)

458.68

458.68

0

0

2、二級機(jī)構(gòu)

 

 

 

 

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1:確保低保對象、孤殘兒童、特困供養(yǎng)對象合法權(quán)益;

目標(biāo)2:提高全縣流浪人員救助水平;

目標(biāo)3:建設(shè)50個村級公益性公墓;                                                                           

目標(biāo)4:新建一個殘廢人康復(fù)托養(yǎng)中心,完成配套設(shè)施建設(shè)

 

完成情況1:提高了低保對象、孤殘兒童、特困供養(yǎng)對象標(biāo)準(zhǔn);

完成情況2:流浪人員救助管理站大樓建成;

完成情況3:2020年-2025年前完成

完成情況4:2020年-2025年前完成

 

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等,根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化)

質(zhì)量指標(biāo)

政府采購執(zhí)行率

100%

公務(wù)卡刷卡率

95%

固定資產(chǎn)利用率

95%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1:新建50個村級公益性公墓

2020年-2025年

指標(biāo)2:1個殘廢人康復(fù)托養(yǎng)中心

2020年-2025年

時效指標(biāo)

指標(biāo):2020年-2025年前完成

 

成本指標(biāo)

指標(biāo):控制預(yù)算內(nèi)

12,348.09萬元

效益目標(biāo)

(預(yù)期實現(xiàn)的效益)

社會效益

指標(biāo)1:集中供養(yǎng)能力進(jìn)一步提高

指標(biāo)2:城鄉(xiāng)低保實現(xiàn)陽光操作

指標(biāo)3:流浪乞討人員得到有效救助

 

 

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1:幫助了困難群眾

 

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1:救助對象滿意率進(jìn)一步提高

指標(biāo)2:弱勢群體幸福指數(shù)提升

 

績效自評綜合得分

99

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

袁干保

局長

民政局

 

周三波

副局長

民政局

 

趙星

辦公室主任

民政局

 

龔榮華

規(guī)劃財務(wù)股股長

民政局

 

評價組組長(簽字):

 

 

 

 

 

年    月    日

部門(單位)意見:

 

 

 

 

部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽章):

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見:

 

 

 

 

財政部門歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人(簽章):

年    月   日

填報人(簽名):   汪微                       聯(lián)系電話:3052800

五、評價報告綜述

 

岳陽縣民政局

2021年績效評價報告綜述

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無著落人員救助工作,健全城鄉(xiāng)社會救助體系。

2、負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)和縣內(nèi)組織的跨縣社團(tuán)和民辦非企業(yè)的登記和-度檢查、監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會的審批和監(jiān)督;查處社團(tuán)組織和民辦非企業(yè)單位的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動的非法組織。

3、負(fù)責(zé)研究提出加強和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議;指導(dǎo)村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推動村(居)務(wù)公開和基層民主政權(quán)建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作。倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革

5、負(fù)責(zé)全縣殯葬工作。指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)公墓的管理與建設(shè);負(fù)責(zé)殯葬執(zhí)法,規(guī)范全縣范圍內(nèi)的殯葬行為;審批殯葬設(shè)施及服務(wù)項目,負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、銷售喪葬用品進(jìn)行行業(yè)管理,并監(jiān)督、檢查、倡導(dǎo)殯葬習(xí)俗改革。

6、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃工作。研究和修訂全縣行政區(qū)域規(guī)劃,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核報批;負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界勘界工作及勘界成果管理工作;裁處縣轄區(qū)域內(nèi)界線爭議等重大問題,提出仲裁建議。

7、負(fù)責(zé)地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報批;負(fù)責(zé)地名標(biāo)志設(shè)置和城鄉(xiāng)街門牌管理工作。

8、負(fù)責(zé)老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作

9、負(fù)責(zé)管理社會福利企業(yè)。

10、負(fù)責(zé)流浪乞討人員救助工作。

11、負(fù)責(zé)社會福利彩票發(fā)行、管理工作。負(fù)責(zé)分配使用福利資金和福利資金使用的監(jiān)督檢查。

12、負(fù)責(zé)對民政事業(yè)的計劃、財務(wù)和基本建設(shè)工作。

13、負(fù)責(zé)民政工作對象的來信來訪工作,負(fù)責(zé)辦理過往求救的應(yīng)急救助事宜。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

對照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置,按照縣委審批的三定方案,岳陽縣民政局內(nèi)設(shè) 14個股室,分別是:辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、社會救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會組織管理股、人事股、基政股、社會事務(wù)股、信訪室、政策法規(guī)股、機(jī)關(guān)黨委、工會、老區(qū)辦;年末編制數(shù)50名,實有人數(shù)78人,其中:在職50人,退休28人。

(三)2021年工作目標(biāo)任務(wù)

1、全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率≤0.2、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

二 單位整體支出管理及使用情況

2020年岳陽縣民政局總支出12,348.09萬元。其中:基本支出共計6,78.43萬元,主要用于人員支出546.92萬元,日常公用支出131.51萬元。“三公經(jīng)費”支出10.21萬元,其中:公務(wù)接待費2.37萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費7.84萬元。年初我局制定了《岳陽縣民政局2019年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)實施方案》,制訂了各部門的經(jīng)費預(yù)算,提出了各部門開支經(jīng)費基數(shù)及“三公經(jīng)費”控制標(biāo)準(zhǔn)。項目支出116,69.66萬元,其中:民政管理事務(wù)130.87萬元、社會福利910.93萬元、最低生活保障5,907.44萬元、臨時救助支出562.41萬元、特困人員救助供養(yǎng)3,865.41萬元、其他生活救助135.78萬元,其他支出156.82萬元。

三 2021年民政工作情況

今年來,局黨組深入踐行“民政為民,民政愛民”工作理念,迎難而上、銳意進(jìn)取、務(wù)實求為,全力打造人民滿意民政。

(一)基本民生保障更加有力。一是辦好民生實事。按照省市要求,及時提高保障標(biāo)準(zhǔn)。2021年,我縣城鄉(xiāng)低保救助水平分別為4713.6元/年、2922元/年;兜底保障救助水平為4620元/年;城市和集中特困供養(yǎng)救助水平為8976元/年;農(nóng)村特困供養(yǎng)救助水平為6012元/年;殘疾人兩項補貼達(dá)到70元/月。截止12月,共發(fā)放各項資金12560.19萬元,保障城鄉(xiāng)低保16881人,兜底對象1201人,特困供養(yǎng)5669人;發(fā)放臨時生活困難救助2380人次,孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童生活補助1439人次,殘疾人“兩項補貼”203376人次,救助流浪乞討人員1215人次。二是推行精準(zhǔn)救助。圍繞“應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退、精準(zhǔn)救助”目標(biāo),進(jìn)一步嚴(yán)格審核審批程序,完善家庭經(jīng)濟(jì)收入核對機(jī)制,將申報城鄉(xiāng)低保的但又不符合條件的1350多名對象“拒之門外”。繼續(xù)深入推進(jìn)城鄉(xiāng)低保專項治理,今年來共清退城鄉(xiāng)低保對象3660人。

(二)基層社會治理更加有序。一是夯實基層社會治理基礎(chǔ)。完成換屆選舉工作后,組織全縣各村(社區(qū))成員參加全省新一屆村(社區(qū))成員集中培訓(xùn);落實基層群眾性自治組織“三個清單”,并對全縣民政所長進(jìn)行了培訓(xùn);8月份積極配合縣委、縣政府開展榮家灣鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整工作,11月取得省廳下發(fā)同意啟動榮家灣鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整變更申報程序的函。目前,各項申報工作正在有序進(jìn)行。二是推動社會組織健康發(fā)展。落實打擊非法社會組織專項行動指示精神,勸散非法社會組織1家,公布涉嫌非法社會組織3家;組織社會組織各黨支部召開了“黨史學(xué)習(xí)教育活動”動員會;確定入黨積極分子16人,發(fā)展新黨員16名。8月份,開展“僵尸型”社會組織專項整治行動。已注銷社會團(tuán)體1家,待注銷社會組織16家,整改社會組織20家。

(三)基本社會服務(wù)更加有效。一是加強基本養(yǎng)老服務(wù)。實現(xiàn)了我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)示范養(yǎng)老服務(wù)中心全覆蓋,新建了15所示范養(yǎng)老服務(wù)中心,超額完成了任務(wù);農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施覆蓋率達(dá)30%。二是加快社會工作發(fā)展。岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社會工作服務(wù)總站9月正式揭牌,共在14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)設(shè)立了分站和1個總站,現(xiàn)有管理人員3人,一線社工15名。三是大力推進(jìn)殯葬改革。5月13日,新殯儀館正式開館運營。在縣委常委會、政府常務(wù)會上研究部署了殯葬改革工作,明確了縣殯葬改革領(lǐng)導(dǎo)小組,通過了《殯葬改革方案》《惠民殯葬實施辦法》,并籌備召開全縣殯葬改革推進(jìn)工作大會。四是優(yōu)化婚姻登記服務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行《民法典》有關(guān)規(guī)定,倡導(dǎo)婚姻新風(fēng)、規(guī)范依法行政。今年來,共辦理結(jié)(離)婚登記3396對,補發(fā)結(jié)(離)婚登記1289本。

三、單位專項組織實施情況

(一)專項組織情況分析

我局根據(jù)上級有關(guān)部門對專項資金的管理、使用要求,根據(jù)業(yè)務(wù)需要和工作要求,采取機(jī)關(guān)各股室分工、合作的辦法,對有關(guān)專項工作進(jìn)行組織管理。

(二)專項管理情況分析

為了加強對專項資金的管理,做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項資金,根據(jù)上級主管部門和相關(guān)部門對專項資金的規(guī)定,我局從建立健全專項資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績效評價等方面入手,全面加強對專項資金的管理,制訂資金管理制度,從資金申請、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進(jìn)行管理,以確保項目資金在健全、有序的管理制度下運行。

為了加強對專項資金的管理,有效控制專項資金的投向和使用,最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益,我局對專項資金進(jìn)行全程跟蹤管理,嚴(yán)格按照相關(guān)的資金管理制度和財務(wù)審批程序撥付和使用資金,確保了資金安全。在賬務(wù)管理上,按項目單獨設(shè)立專賬,做到了專款專用;在資金撥付時,全部項目資金實行財政國庫集中支付,全部采用轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付,確保了資金的安全使用;在專項款撥付上,嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件規(guī)定和國家有關(guān)財紀(jì)法律、法規(guī)的規(guī)定的內(nèi)容開支各項費用,隨時掌握資金動態(tài)和使用范圍,嚴(yán)格按照預(yù)算合理控制開支額度,使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。

四、績效評價工作情況

根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(財預(yù)〔2011〕285號),岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實省政府全面推進(jìn)預(yù)算績效管理意見的通知》(岳政發(fā)〔2014〕6號)《岳陽縣財政局關(guān)于印發(fā)<岳陽縣預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》(岳縣財發(fā)〔2014〕27號),《岳陽縣財政局關(guān)于印發(fā)<岳陽縣財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(岳縣財發(fā)〔2014〕26號),我局召開了專題會議,制定了工作計劃,檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目,收集整理支出相關(guān)資料,并根據(jù)各部門報送的績效自評材料進(jìn)行分析,形成評價結(jié)論。

五、存在問題與建議

(一)基本支出經(jīng)費保障水平偏低。

綜合近幾年我局批復(fù)預(yù)算看,預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費、保正常運轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看,基本支出比重比較大,由于辦公樓維修、職工差旅費等其他支出,基本保障面臨巨大的壓力。全年局機(jī)關(guān)人員經(jīng)費和日常經(jīng)費實際支出為678.43萬元,而縣財政預(yù)算撥款只有641.92萬元,存在資金缺口36.51萬元。

(二)科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

加強預(yù)算編制的前瞻性,按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定,按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案,避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況,執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的,按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)。

(三)完善管理制度,進(jìn)一步加強資產(chǎn)管理

進(jìn)一步貫徹落實中央八項規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”,建立本部門“三公經(jīng)費”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度,加強經(jīng)費審批和控制,規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍,并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理,及時登記、更新臺賬,加強資產(chǎn)卡片管理,年終前對各類實物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點,確保賬賬、賬實相符。

(四)加強行政單位會計制度和預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)

加強《預(yù)算法》、《行政單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按項目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算,增強預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實預(yù)算執(zhí)行分析,及時了解預(yù)算執(zhí)行差異,合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差,切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

 

 

 

 

 

附件2-2

 

岳陽縣2021年財政項目支出績效評價自評報告

 

 

評價類型:項目實施過程評價□項目完成結(jié)果評價□

項目名稱:殘疾人兩項補貼專項資金

項目單位:社會事務(wù)股

主管部門:岳陽縣民政局

評價方式:部門(單位)績效自評

評價機(jī)構(gòu):部門(單位)評價組

 

 

 

 

 

報告日期:2022年5月11日

一、項 目 基 本 概 況

項目負(fù)責(zé)人

 

聯(lián)系電話

0730-3052577

項目地址

岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)天鵝中路40號

郵  編

414100

項目起止時間

2021年  1月起至 2021  年  12  月止

計劃安排資金

(萬元)

1431.53

實際到位資金

(萬元)

1431.53

實際支出

(萬元)

1431.53

結(jié)余(萬元)

0

其中:中央財政

 

其中:中央財政

 

其中:中央財政

 

其中:中央財政

 

省財政

749.9

省財政

749.9

省財政

749.9

省財政

0

市財政

 

市財政

 

市財政

 

市財政

 

縣市區(qū)財政

681.63

縣市區(qū)財政

681.63

縣市區(qū)財政

681.63

縣市區(qū)財政

0

其它

 

其它

 

其它

 

其它

 

二、項目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

困難生活補貼

777.352

鄉(xiāng)財支付

岳陽縣財政局

護(hù)理補貼

654.178

鄉(xiāng)財支付

岳陽縣財政局

支出合計

1509.0725

 

 

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1:具有岳陽縣戶籍、持有第二代殘疾人證且殘疾等級為一、二級的殘疾人發(fā)放生活補貼和護(hù)理補貼;

目標(biāo)2:享受低保的三、四級殘疾人發(fā)放生活補貼;

目標(biāo)3:標(biāo)準(zhǔn)70元/月。

 

完成情況1:殘疾人證的發(fā)放精準(zhǔn);

完成情況2:享受“兩項補貼”對象精準(zhǔn);

完成情況3:保障殘疾人兩項的補貼標(biāo)準(zhǔn)。

項目績效定量目標(biāo)(指標(biāo))及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)(目標(biāo))值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

發(fā)放困難殘疾人生活補貼人數(shù)

9273人

 

發(fā)放重度殘疾人護(hù)理補貼人數(shù)

7805人

 

質(zhì)量指標(biāo)

困難殘疾人生活補貼發(fā)放金額

777.352萬元

 

重度殘疾人護(hù)理補貼發(fā)放金額

654.178萬

 

時效指標(biāo)

發(fā)放時間

按季發(fā)放

 

成本指標(biāo)

困難殘疾人生活補貼標(biāo)準(zhǔn)

70元/人/月

 

重度殘疾人護(hù)理補貼標(biāo)準(zhǔn)

70元/人/月

 

項目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

切實降低重度殘

 

 

疾人的經(jīng)濟(jì)壓力

 

 

社會效益

指標(biāo)

有效解決殘疾人家庭的實際困難,保障殘疾人基本生活來源,使殘疾人生活狀況

 

 

服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)

享受對象滿意率進(jìn)一步提高

99%

 

弱勢群體幸福指數(shù)提升

99%

 

績效自評綜合得分

99.5

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

袁干保

局長

民政局

 

李九斤

副局長

民政局

 

孫自發(fā)

社會事務(wù)股股長

民政局

 

評價組組長(簽字):         

 

年   月   日

項目單位意見:

項目單位負(fù)責(zé)人(簽字):

年   月   日

主管部門意見:

 

 

主管部門負(fù)責(zé)人(簽字):

年   月   日

填報人(簽名):      孫自發(fā)                 聯(lián)系電話:3052577

五、評價報告綜述(文字部分)

 

岳陽縣民政局殘疾人兩項補貼

2021年績效評估自評報告

為全面落實好殘疾人兩項補貼政策,改善殘疾人生活狀況,保障殘疾人基本生活權(quán)益,依據(jù)《岳陽縣2021年殘疾人兩項補貼重點民生實事項目實施方案》(岳縣民聯(lián)發(fā)1號)進(jìn)行撥付。根據(jù)市、縣有關(guān)殘疾人兩項補貼工作的相關(guān)文件要求和省、市、縣績效評估辦公室的具體部署,確保將符合條件的殘疾人全部納入補貼范圍內(nèi)。現(xiàn)將全縣殘疾人兩項補貼工作情況匯報如下:

一、基本概況

殘疾人兩項補貼是指困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護(hù)理補貼。殘疾人兩項補貼對象的認(rèn)定:困難殘疾人生活補貼對象是具有岳陽縣戶籍、持有第二代《中華人民共和國殘疾人證》(以下簡稱殘疾人證),家庭或者本人為最低生活保障對象的殘疾人;重度殘疾人護(hù)理補貼對象是具有岳陽縣戶籍、持有第二代殘疾人證且殘疾等級為一、二級的殘疾人。

2021年4月18日岳陽縣出臺《岳陽縣2021年殘疾人兩項補貼重點民生實事項目實施方案》(岳縣民聯(lián)發(fā)1號)。2021年殘疾人兩項補貼被列為全省重點民生實事項目,確定全縣“困難殘疾人生活補貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)每人每月不低于70元和重度殘疾人護(hù)理補貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)每人每月不低于70元”。

二、項目資金使用及管理情況

2021年岳陽縣“兩項補貼”資金全部發(fā)放到位,2021年發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)分別每人每月70元,下?lián)軞埣踩藘身椦a貼1431.53萬元。

三、項目實施情況

其中1-3月發(fā)放362.7275萬元、4-8月發(fā)放352.433萬元,7-9月發(fā)放362.3265萬元,10-12月發(fā)放354.043萬元。實施動態(tài)管理,全面清理領(lǐng)取兩項補貼人員,退出最低生活保障、死亡及低保轉(zhuǎn)特殊供養(yǎng)的予以取消領(lǐng)取資格。項目實施來,全縣有7805名重度殘疾人申請享受了護(hù)理補貼,9273名困難殘疾人申請獲得困難生活補貼,體現(xiàn)了黨和國家對殘疾人這個弱勢群體的關(guān)懷,同時也得到廣大殘疾人和社會的高度贊賞,是一件福澤百姓的民生工程。

四、存在的問題

1、兩項補貼實施動態(tài)管理,數(shù)據(jù)異動較大,部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道更新不及時,上報遲緩,導(dǎo)致退出低保和死亡人員領(lǐng)取補貼現(xiàn)象。

2、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道申報信息不準(zhǔn)確,需要多次完善,導(dǎo)致審核、發(fā)放時間拉長和推遲發(fā)放情況。

 

 

 

附件3-1

部門整體支出績效評價評分表(民政局)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

(15分)

預(yù)算配置

(15分)

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

5

5

人員編制數(shù)50人,在職人數(shù)50,在職人員控制率≦100%,未超編,根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得5分

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分;

“三公經(jīng)費”>0,每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

5

5

本年度三公經(jīng)費102,100.77元,上年度三公經(jīng)費109,621.00元。“三公經(jīng)費”變動率(-7%),根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn),得5分。

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%,計5分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計3分;60%(含)-70%,計2分;低于60%不得分。

5

5

重點項目支出金額116,696,625.35元,項目總支出116,696,625.35元,重點支出安排率=100%,根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn),得5分。

過  程

(40分)

預(yù)算執(zhí)行

(15分)

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0,計3分;0-10%(含),計2分;10-20%(含),計1分;20-30%(含),計0.5分;大于30%不得分。

3

3

預(yù)算沒調(diào)整

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%;6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分,扣完為止。

3

3

1月底,上級專項資金下達(dá)率60%;10月份,專項資金下達(dá)率100%;專項資金按進(jìn)度支付。

資金結(jié)余

無結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。

3

2

本年度資金結(jié)余2,033,428.34元

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%,計6分;

每超過一個百分點扣1分,扣完為止。

6

6

三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)140,000.00元,實際支出102,100.77元。

預(yù)算管理

(15分)

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度,1分;

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,1分;

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。

3

3

制定了《財務(wù)管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《票據(jù)管理制度》等,相關(guān)制度合法合規(guī)完整,執(zhí)行有效。

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定;

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證;

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途;

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

3

3

支出符合相關(guān)法律法規(guī)和制度;撥付程序規(guī)范,手續(xù)完整,符合部門預(yù)算批復(fù)用途;資金使用規(guī)范,無違規(guī)行為

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,1分;

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,0.5分;

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,0.5分;

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,0.5分;

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,0.5分。                                            

3

3

按照規(guī)范時限、內(nèi)容公開預(yù)決算信息,內(nèi)容真是完整準(zhǔn)確。

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的,得3分;

每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。

3

3

政府采購預(yù)算執(zhí)行率100%,

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50%以上的,得3分。

每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。                                            

3

3

公務(wù)消費刷卡支出23,690.00元,刷卡率達(dá)90%。

資產(chǎn)管理

(10分)

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分;

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。                                           

3

3

制度體系健全完整,執(zhí)行有效。

 

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

(40分)

資產(chǎn)管理

(10分)

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整;

②資產(chǎn)配置合理;

③資產(chǎn)處置規(guī)范;

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),帳實相符;

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳;

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,扣完為止。

4

4

資產(chǎn)保存完整,使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳。

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。

3

3

有效固定資產(chǎn)得到充分利用。

產(chǎn)  出(25分)

職責(zé)履行

(25分)

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)2020年縣機(jī)發(fā)58號《全面建成小康社會綜合績效評估方案》考核折算

5

5

 

建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

 

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

 

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

 

省市縣重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

 

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

 

效  果

(20分)

履職效益

(20分)

經(jīng)濟(jì)效益

 

15

5

 

社會效益

5

 

生態(tài)效益

5

 

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%(含)以上計5分;

85%(含)-95%,計3分;

75%(含)-85%,計1分;

低于75%計0分。

5

5

通過問卷調(diào)查,社會公眾對本單位的工作履職滿意度為98%,得5分。

總 分

 

 

 

100

99

 

 

 

附件3-2

項目支出績效評價指標(biāo)體系評分表

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目決策

20

項目目標(biāo)

4

目標(biāo)

內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標(biāo);目標(biāo)明確;目標(biāo)細(xì)化;目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)(1分)

②目標(biāo)明確(1分)

③目標(biāo)細(xì)化(1分)

④目標(biāo)量化(1分)

3.5

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定;某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃;某部門年度工作計劃;某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)(1分)

②符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃(1分)

③部門年度工作計劃(1分)

④針對某一實際問題和需求(1分)

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項目符合申報條件;申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法;項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件(2分)

②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法(1分)

③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)(1分)

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法(1分)

②辦法健全、規(guī)范(1分)

③因素全面合理(1分)

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法;分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法(2分)

②分配公平合理(3分)

此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分(3分)

3

到位

時效

2

資金及時到位;若未及時到位,是否影響項目進(jìn)度

①到位及時(2分)

②不及時但未影響項目進(jìn)度 (1分)

③不及時并影響項目進(jìn)度(0.5分)

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī),無虛列項目支出情況;無截留擠占挪用情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況;無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財務(wù)

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全;制度執(zhí)行嚴(yán)格;會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全(1分)

②嚴(yán)格執(zhí)行制度(1分)

③會計核算規(guī)范(1分)

以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織

機(jī)構(gòu)

1

機(jī)構(gòu)健全、分工明確

①機(jī)構(gòu)健全、分工明確  (1分)

1

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件(1分)

1

項目

實施

3

項目按計劃開工;按計劃進(jìn)度開展;按計劃完工

①按計劃開工(1分)

②按計劃開展(1分)

③按計劃完工(1分)

3

管理

制度

5

項目管理制度健全;嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全(2分)

②制度執(zhí)行嚴(yán)格(3分)

以上①需提供佐證資料。

5

一級

指標(biāo)

分值

二級

指標(biāo)

分值

三級

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準(zhǔn)

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分,未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分,未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成,未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達(dá)到績效目標(biāo)得3分,未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分,未完成的,按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟(jì)

效益

8

指項目對國民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

8

社會

效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達(dá)90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。

7.5

總分

100

 

100

 

100

 

 

99.5

 

備注:部門(單位)根據(jù)項目實際,在《項目支出績效評價指標(biāo)體系(參考樣表)》上進(jìn)一步完

善、量化、細(xì)化個性指標(biāo),形成本項目的指標(biāo)體系。

岳陽縣民政局財務(wù)管理制度

第一章  總  則

第一條  為進(jìn)一步加強機(jī)關(guān)財務(wù)管理,規(guī)范收支行為,確保資金安全運行,根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》的要求和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合我局實際,特制定本制度。

第二條  機(jī)關(guān)財務(wù)堅持計劃預(yù)算、統(tǒng)一管理、集中支付、公開透明的原則。

第二章  專項資金管理

第三條  專項資金的分配嚴(yán)格堅持專款專用、公平合理的原則,由相關(guān)業(yè)務(wù)股室擬定方案,提供分配依據(jù),經(jīng)分管局領(lǐng)導(dǎo)審核后,由局長辦公會議集體審定。局規(guī)劃財務(wù)股根據(jù)局長辦公會議審定方案,負(fù)責(zé)與財政部門銜接下發(fā)資金文件。

第四條  財政單獨列預(yù)算的或另行爭取的資金以及不在財政安排我局預(yù)算工作經(jīng)費內(nèi)的資金,預(yù)算外資金由規(guī)劃財務(wù)股根據(jù)具體情況報局長審批。

第五條  局機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位實行財務(wù)獨立核算、自負(fù)盈虧,由法定代表人或指定授權(quán)人負(fù)責(zé)。局規(guī)劃財務(wù)股定期檢查,并向局長辦公會議報告收支情況。

第三章  預(yù)算管理

第六條  根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定和縣財政關(guān)于預(yù)算編制要求,局規(guī)劃財務(wù)股負(fù)責(zé)做好部門預(yù)算安排工作。各股室(單位)應(yīng)積極配合,對每個項目應(yīng)結(jié)合實際,做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)清晰,有據(jù)可循,有法可依。預(yù)算編制布置會后二十天內(nèi),各股室(單位)應(yīng)編制完成下一年度所涉項目預(yù)算草案,經(jīng)股室(單位)負(fù)責(zé)人和分管局長簽字后送局規(guī)劃財務(wù)股。局規(guī)劃財務(wù)股完成預(yù)算編制后,提交局黨組會審議通過。

第七條  項目財政性資金應(yīng)納入績效目標(biāo)申報,各股室(單位)在上報部門預(yù)算時,應(yīng)同時填報《財政支出項目績效目標(biāo)評審表》,由局規(guī)劃賬務(wù)股對其填報的內(nèi)容進(jìn)行審核,對績效目標(biāo)不符合要求的,局規(guī)劃賬務(wù)股應(yīng)及時通知相關(guān)股室(單位)進(jìn)行修改。

第八條  部門預(yù)算一經(jīng)確定,應(yīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。各股室(單位)要樹立“先計劃、后支出”的預(yù)算概念,對審核確定的預(yù)算,要制定資金使用計劃,并安排落實到具體項目,確保全年預(yù)算的順利執(zhí)行。對無預(yù)算、超預(yù)算的開支,局財務(wù)股有權(quán)拒付。

第九條  相關(guān)預(yù)算經(jīng)費支出和專項費用支出,需先編制預(yù)算計劃。0.1萬元以內(nèi)(含0.1萬元)經(jīng)費支出由業(yè)務(wù)分管局長審核,財務(wù)分管局長審批。0.1-3萬元由業(yè)務(wù)分管副局長審核,局長審批,分管財務(wù)副局長簽批。3萬元以上(含3萬元)經(jīng)局長辦公會研究決定后,局長審批,分管財務(wù)副局長簽批(附會議記錄)。經(jīng)費支出3000元以上的,均要有預(yù)算計劃,并按照上述資金界限進(jìn)行申報審核。

第三章  收入管理

第十一條  收入包括同級財政撥付的經(jīng)費、專項資金、非稅收入以及上級主管部門補助收入和其他收入等。所有收入應(yīng)全部納入財務(wù)核算,不得截留、隱瞞、挪用。

第四章  支出管理

第十二條  局機(jī)關(guān)所有公務(wù)支出實行年度預(yù)算管理、實報實銷。局機(jī)關(guān)財務(wù)支出1000元以內(nèi)的由分管機(jī)關(guān)財務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)審批,1000元以上的需由局長審簽。

第十三條  支出管理遵循“誰經(jīng)手,誰負(fù)責(zé)”的原則,由經(jīng)手人(證明人、驗收人)和股室負(fù)責(zé)人對報銷事項的真實性、合法性、有效性和完整性負(fù)責(zé)。

第十四條  報銷憑證應(yīng)填寫清楚、內(nèi)容完整、手續(xù)完備、附件齊全,需有經(jīng)手人、證明人等兩人以上簽字,除特殊規(guī)定可小額現(xiàn)金支付外,都要實行轉(zhuǎn)帳或公務(wù)卡支付。

第十五條  公務(wù)接待支出:局機(jī)關(guān)所有公務(wù)接待由局辦公室統(tǒng)一管理,嚴(yán)格按公務(wù)接待要求和中央八項規(guī)定、省委“約法三章”審批,報帳必須附《岳陽縣民政局公務(wù)接待審批單》。

第十六條  公務(wù)用車運行維護(hù)支出:局機(jī)關(guān)公務(wù)車輛由局辦公室管理,費用支出嚴(yán)格按照局機(jī)關(guān)公務(wù)車輛管理制度審批。

第十七條  公務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察支出:1.不得借學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等名義變相組織公款旅游,旅游公司開具的學(xué)習(xí)考察發(fā)票不得報銷。2.省外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察的,按局人事管理制度審批。

第十八條  會議費支出:嚴(yán)格實行會議經(jīng)費預(yù)算制度。全局性會議由局辦公室提出預(yù)算,并報局黨組集體研究批準(zhǔn);各業(yè)務(wù)科室承辦的業(yè)務(wù)工作會議,由承辦股室提出預(yù)算,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、賬務(wù)審核后報分管財務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由局辦公室根據(jù)政府采購規(guī)定統(tǒng)一安排,相關(guān)業(yè)務(wù)工作會議原則每年不超過2次。

第十九條  辦公費支出:嚴(yán)格實行實報實銷,由局辦公室統(tǒng)一管理。1.辦公用品。紙張、文具、電腦耗材及配件等由局采購小組按政府采購規(guī)定統(tǒng)一采購,執(zhí)行局辦公用品領(lǐng)用制度,局辦公室分股室建立領(lǐng)用臺帳,經(jīng)辦人簽字并確認(rèn)金額。股室自行購買的辦公用品,不予報銷。2.資料打印。機(jī)關(guān)資料打印由局辦公室經(jīng)辦,并分股室建立臺帳,經(jīng)辦人簽字確認(rèn),機(jī)關(guān)文印室以外的資料文印費不予報銷。3.電話費。局辦公電話實行包干制,由局辦公室統(tǒng)一辦理。

第二十條  來訪人員路費支出:由信訪員參照客運路程開具路費發(fā)放領(lǐng)款單,路費標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)遠(yuǎn)近不超過30元,支出程序分別由信訪員把關(guān),證明人簽字,辦公室主任審查,業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,再由分管財務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)予以審簽。

第二十一條  臨聘人員費用支出:局機(jī)關(guān)臨時聘用工作人員由局黨組會議集體研究決定,其工資、福利等由局辦公室、局人事股按相關(guān)規(guī)定辦理。局機(jī)關(guān)跟班學(xué)習(xí)人員的獎金、福利等費用由原單位承擔(dān)。

第二十二條  二級機(jī)構(gòu)所有財務(wù)支出須由分管局領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)。

第五章  財務(wù)公開

第二十三條  規(guī)劃財務(wù)股根據(jù)財政要求建立“三公”經(jīng)費支出臺帳,定期核對,并接受局機(jī)關(guān)黨委監(jiān)督。建立財務(wù)內(nèi)審制度,局規(guī)劃財務(wù)股負(fù)責(zé)對二級機(jī)構(gòu)財務(wù)進(jìn)行審計監(jiān)督。

第六章  附  則

第二十四條  本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,與上級規(guī)定不一致的,執(zhí)行上級相關(guān)規(guī)定。

第二十五條  本制度由局規(guī)劃財務(wù)股負(fù)責(zé)解釋。

第二十六條  局屬各二級機(jī)構(gòu)財務(wù)管理參照本制度執(zhí)行。

 

 

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