附件2-1
部門(單位)名稱:岳陽縣民政局
預(yù)算編碼:072001
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機(jī)構(gòu):部門(單位)評價組
報告日期:2022年5月11日
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
汪微 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
3052800 |
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人員編制 |
50 |
實有人數(shù) |
78 |
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職能職責(zé)概述 |
本單位主要負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無著落人員救助工作;負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)和縣內(nèi)組織的跨縣社團(tuán)和民辦非企業(yè)的登記和年度檢查、監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會的審批和監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)研究提出加強和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議,指導(dǎo)村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作;負(fù)責(zé)全縣殯葬工作;負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃工作;負(fù)責(zé)地名管理工作;負(fù)責(zé)老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作;負(fù)責(zé)民政工作對象的來信來訪等工作。 |
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年度主要 工作內(nèi)容 |
任務(wù)1:提高社會救助水平 任務(wù)2:深化殯葬管理改革 任務(wù)3:提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量 任務(wù)4:發(fā)展福利慈善事業(yè) 任務(wù)5:創(chuàng)新基層社會治理 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
單位全年平穩(wěn)運行,資金使用安全,收支平衡。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
125,51.44 |
968.08 |
114,44.71 |
110.60 |
0 |
28.05 |
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1、局機(jī)關(guān) |
125,51.44 |
968.08 |
114,44.71 |
110.60 |
0 |
28.05 |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
當(dāng)年結(jié)余 |
累計結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
12,348.09 |
6,78.43 |
546.92 |
131.51 |
116,69.66 |
-764.73 |
203.34 |
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1、局機(jī)關(guān) |
12,348.09 |
6,78.43 |
546.92 |
131.51 |
116,69.66 |
-764.73 |
203.34 |
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2、二級機(jī)構(gòu) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中: |
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公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
10.21 |
2.37 |
7.84 |
0 |
0 |
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1、局機(jī)關(guān) |
10.21 |
2.37 |
7.84 |
0 |
0 |
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2、二級機(jī)構(gòu) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
458.68 |
458.68 |
0 |
0 |
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1、局機(jī)關(guān) |
458.68 |
458.68 |
0 |
0 |
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2、二級機(jī)構(gòu) |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成 |
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目標(biāo)1:確保低保對象、孤殘兒童、特困供養(yǎng)對象合法權(quán)益; 目標(biāo)2:提高全縣流浪人員救助水平; 目標(biāo)3:建設(shè)50個村級公益性公墓; 目標(biāo)4:新建一個殘廢人康復(fù)托養(yǎng)中心,完成配套設(shè)施建設(shè) |
完成情況1:提高了低保對象、孤殘兒童、特困供養(yǎng)對象標(biāo)準(zhǔn); 完成情況2:流浪人員救助管理站大樓建成; 完成情況3:2020年-2025年前完成 完成情況4:2020年-2025年前完成 |
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整體支出 績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效目標(biāo) |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等,根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化) |
質(zhì)量指標(biāo) |
政府采購執(zhí)行率 |
100% |
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公務(wù)卡刷卡率 |
95% |
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固定資產(chǎn)利用率 |
95% |
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數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:新建50個村級公益性公墓 |
2020年-2025年 |
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指標(biāo)2:1個殘廢人康復(fù)托養(yǎng)中心 |
2020年-2025年 |
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時效指標(biāo) |
指標(biāo):2020年-2025年前完成 |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo):控制預(yù)算內(nèi) |
12,348.09萬元 |
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效益目標(biāo) (預(yù)期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
指標(biāo)1:集中供養(yǎng)能力進(jìn)一步提高 指標(biāo)2:城鄉(xiāng)低保實現(xiàn)陽光操作 指標(biāo)3:流浪乞討人員得到有效救助 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
指標(biāo)1:幫助了困難群眾 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
指標(biāo)1:救助對象滿意率進(jìn)一步提高 指標(biāo)2:弱勢群體幸福指數(shù)提升 |
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績效自評綜合得分 |
99 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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袁干保 |
局長 |
民政局 |
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周三波 |
副局長 |
民政局 |
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趙星 |
辦公室主任 |
民政局 |
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龔榮華 |
規(guī)劃財務(wù)股股長 |
民政局 |
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評價組組長(簽字): 年 月 日 |
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部門(單位)意見: 部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
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財政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見: 財政部門歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
填報人(簽名): 汪微 聯(lián)系電話:3052800
五、評價報告綜述 岳陽縣民政局 2021年績效評價報告綜述 一、部門基本概況 (一)職能職責(zé) 1、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、流浪乞討及生活無著落人員救助工作,健全城鄉(xiāng)社會救助體系。 2、負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)和縣內(nèi)組織的跨縣社團(tuán)和民辦非企業(yè)的登記和-度檢查、監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)社團(tuán)基金會的審批和監(jiān)督;查處社團(tuán)組織和民辦非企業(yè)單位的違法違規(guī)行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開展活動的非法組織。 3、負(fù)責(zé)研究提出加強和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議;指導(dǎo)村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推動村(居)務(wù)公開和基層民主政權(quán)建設(shè)。 4、負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理和兒童收養(yǎng)工作。倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革 5、負(fù)責(zé)全縣殯葬工作。指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)公墓的管理與建設(shè);負(fù)責(zé)殯葬執(zhí)法,規(guī)范全縣范圍內(nèi)的殯葬行為;審批殯葬設(shè)施及服務(wù)項目,負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、銷售喪葬用品進(jìn)行行業(yè)管理,并監(jiān)督、檢查、倡導(dǎo)殯葬習(xí)俗改革。 6、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃工作。研究和修訂全縣行政區(qū)域規(guī)劃,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核報批;負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界勘界工作及勘界成果管理工作;裁處縣轄區(qū)域內(nèi)界線爭議等重大問題,提出仲裁建議。 7、負(fù)責(zé)地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報批;負(fù)責(zé)地名標(biāo)志設(shè)置和城鄉(xiāng)街門牌管理工作。 8、負(fù)責(zé)老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權(quán)益的行政管理工作 9、負(fù)責(zé)管理社會福利企業(yè)。 10、負(fù)責(zé)流浪乞討人員救助工作。 11、負(fù)責(zé)社會福利彩票發(fā)行、管理工作。負(fù)責(zé)分配使用福利資金和福利資金使用的監(jiān)督檢查。 12、負(fù)責(zé)對民政事業(yè)的計劃、財務(wù)和基本建設(shè)工作。 13、負(fù)責(zé)民政工作對象的來信來訪工作,負(fù)責(zé)辦理過往求救的應(yīng)急救助事宜。 14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 對照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置,按照縣委審批的三定方案,岳陽縣民政局內(nèi)設(shè) 14個股室,分別是:辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、社會救助股、兒童福利股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會組織管理股、人事股、基政股、社會事務(wù)股、信訪室、政策法規(guī)股、機(jī)關(guān)黨委、工會、老區(qū)辦;年末編制數(shù)50名,實有人數(shù)78人,其中:在職50人,退休28人。 (三)2021年工作目標(biāo)任務(wù) 1、全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率≤0.2、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 二 單位整體支出管理及使用情況 2020年岳陽縣民政局總支出12,348.09萬元。其中:基本支出共計6,78.43萬元,主要用于人員支出546.92萬元,日常公用支出131.51萬元。“三公經(jīng)費”支出10.21萬元,其中:公務(wù)接待費2.37萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費7.84萬元。年初我局制定了《岳陽縣民政局2019年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)實施方案》,制訂了各部門的經(jīng)費預(yù)算,提出了各部門開支經(jīng)費基數(shù)及“三公經(jīng)費”控制標(biāo)準(zhǔn)。項目支出116,69.66萬元,其中:民政管理事務(wù)130.87萬元、社會福利910.93萬元、最低生活保障5,907.44萬元、臨時救助支出562.41萬元、特困人員救助供養(yǎng)3,865.41萬元、其他生活救助135.78萬元,其他支出156.82萬元。 三 2021年民政工作情況 今年來,局黨組深入踐行“民政為民,民政愛民”工作理念,迎難而上、銳意進(jìn)取、務(wù)實求為,全力打造人民滿意民政。 (一)基本民生保障更加有力。一是辦好民生實事。按照省市要求,及時提高保障標(biāo)準(zhǔn)。2021年,我縣城鄉(xiāng)低保救助水平分別為4713.6元/年、2922元/年;兜底保障救助水平為4620元/年;城市和集中特困供養(yǎng)救助水平為8976元/年;農(nóng)村特困供養(yǎng)救助水平為6012元/年;殘疾人兩項補貼達(dá)到70元/月。截止12月,共發(fā)放各項資金12560.19萬元,保障城鄉(xiāng)低保16881人,兜底對象1201人,特困供養(yǎng)5669人;發(fā)放臨時生活困難救助2380人次,孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童生活補助1439人次,殘疾人“兩項補貼”203376人次,救助流浪乞討人員1215人次。二是推行精準(zhǔn)救助。圍繞“應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退、精準(zhǔn)救助”目標(biāo),進(jìn)一步嚴(yán)格審核審批程序,完善家庭經(jīng)濟(jì)收入核對機(jī)制,將申報城鄉(xiāng)低保的但又不符合條件的1350多名對象“拒之門外”。繼續(xù)深入推進(jìn)城鄉(xiāng)低保專項治理,今年來共清退城鄉(xiāng)低保對象3660人。 (二)基層社會治理更加有序。一是夯實基層社會治理基礎(chǔ)。完成換屆選舉工作后,組織全縣各村(社區(qū))成員參加全省新一屆村(社區(qū))成員集中培訓(xùn);落實基層群眾性自治組織“三個清單”,并對全縣民政所長進(jìn)行了培訓(xùn);8月份積極配合縣委、縣政府開展榮家灣鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整工作,11月取得省廳下發(fā)同意啟動榮家灣鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整變更申報程序的函。目前,各項申報工作正在有序進(jìn)行。二是推動社會組織健康發(fā)展。落實打擊非法社會組織專項行動指示精神,勸散非法社會組織1家,公布涉嫌非法社會組織3家;組織社會組織各黨支部召開了“黨史學(xué)習(xí)教育活動”動員會;確定入黨積極分子16人,發(fā)展新黨員16名。8月份,開展“僵尸型”社會組織專項整治行動。已注銷社會團(tuán)體1家,待注銷社會組織16家,整改社會組織20家。 (三)基本社會服務(wù)更加有效。一是加強基本養(yǎng)老服務(wù)。實現(xiàn)了我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)示范養(yǎng)老服務(wù)中心全覆蓋,新建了15所示范養(yǎng)老服務(wù)中心,超額完成了任務(wù);農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施覆蓋率達(dá)30%。二是加快社會工作發(fā)展。岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社會工作服務(wù)總站9月正式揭牌,共在14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)設(shè)立了分站和1個總站,現(xiàn)有管理人員3人,一線社工15名。三是大力推進(jìn)殯葬改革。5月13日,新殯儀館正式開館運營。在縣委常委會、政府常務(wù)會上研究部署了殯葬改革工作,明確了縣殯葬改革領(lǐng)導(dǎo)小組,通過了《殯葬改革方案》《惠民殯葬實施辦法》,并籌備召開全縣殯葬改革推進(jìn)工作大會。四是優(yōu)化婚姻登記服務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行《民法典》有關(guān)規(guī)定,倡導(dǎo)婚姻新風(fēng)、規(guī)范依法行政。今年來,共辦理結(jié)(離)婚登記3396對,補發(fā)結(jié)(離)婚登記1289本。 三、單位專項組織實施情況 (一)專項組織情況分析 我局根據(jù)上級有關(guān)部門對專項資金的管理、使用要求,根據(jù)業(yè)務(wù)需要和工作要求,采取機(jī)關(guān)各股室分工、合作的辦法,對有關(guān)專項工作進(jìn)行組織管理。 (二)專項管理情況分析 為了加強對專項資金的管理,做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項資金,根據(jù)上級主管部門和相關(guān)部門對專項資金的規(guī)定,我局從建立健全專項資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績效評價等方面入手,全面加強對專項資金的管理,制訂資金管理制度,從資金申請、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進(jìn)行管理,以確保項目資金在健全、有序的管理制度下運行。 為了加強對專項資金的管理,有效控制專項資金的投向和使用,最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益,我局對專項資金進(jìn)行全程跟蹤管理,嚴(yán)格按照相關(guān)的資金管理制度和財務(wù)審批程序撥付和使用資金,確保了資金安全。在賬務(wù)管理上,按項目單獨設(shè)立專賬,做到了專款專用;在資金撥付時,全部項目資金實行財政國庫集中支付,全部采用轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付,確保了資金的安全使用;在專項款撥付上,嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件規(guī)定和國家有關(guān)財紀(jì)法律、法規(guī)的規(guī)定的內(nèi)容開支各項費用,隨時掌握資金動態(tài)和使用范圍,嚴(yán)格按照預(yù)算合理控制開支額度,使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。 四、績效評價工作情況 根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(財預(yù)〔2011〕285號),岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實省政府全面推進(jìn)預(yù)算績效管理意見的通知》(岳政發(fā)〔2014〕6號)《岳陽縣財政局關(guān)于印發(fā)<岳陽縣預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》(岳縣財發(fā)〔2014〕27號),《岳陽縣財政局關(guān)于印發(fā)<岳陽縣財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(岳縣財發(fā)〔2014〕26號),我局召開了專題會議,制定了工作計劃,檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目,收集整理支出相關(guān)資料,并根據(jù)各部門報送的績效自評材料進(jìn)行分析,形成評價結(jié)論。 五、存在問題與建議 (一)基本支出經(jīng)費保障水平偏低。 綜合近幾年我局批復(fù)預(yù)算看,預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費、保正常運轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看,基本支出比重比較大,由于辦公樓維修、職工差旅費等其他支出,基本保障面臨巨大的壓力。全年局機(jī)關(guān)人員經(jīng)費和日常經(jīng)費實際支出為678.43萬元,而縣財政預(yù)算撥款只有641.92萬元,存在資金缺口36.51萬元。 (二)科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 加強預(yù)算編制的前瞻性,按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定,按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案,避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況,執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的,按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)。 (三)完善管理制度,進(jìn)一步加強資產(chǎn)管理 進(jìn)一步貫徹落實中央八項規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”,建立本部門“三公經(jīng)費”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度,加強經(jīng)費審批和控制,規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍,并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理,及時登記、更新臺賬,加強資產(chǎn)卡片管理,年終前對各類實物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點,確保賬賬、賬實相符。 (四)加強行政單位會計制度和預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn) 加強《預(yù)算法》、《行政單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按項目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算,增強預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實預(yù)算執(zhí)行分析,及時了解預(yù)算執(zhí)行差異,合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差,切實提高部門預(yù)算收支管理水平。 |
附件2-2
岳陽縣2021年財政項目支出績效評價自評報告
評價類型:項目實施過程評價□項目完成結(jié)果評價□
項目名稱:殘疾人兩項補貼專項資金
項目單位:社會事務(wù)股
主管部門:岳陽縣民政局
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機(jī)構(gòu):部門(單位)評價組
報告日期:2022年5月11日
一、項 目 基 本 概 況 |
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項目負(fù)責(zé)人 |
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聯(lián)系電話 |
0730-3052577 |
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項目地址 |
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)天鵝中路40號 |
郵 編 |
414100 |
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項目起止時間 |
2021年 1月起至 2021 年 12 月止 |
||||||||||||||||||
計劃安排資金 (萬元) |
1431.53 |
實際到位資金 (萬元) |
1431.53 |
實際支出 (萬元) |
1431.53 |
結(jié)余(萬元) |
0 |
||||||||||||
其中:中央財政 |
|
其中:中央財政 |
|
其中:中央財政 |
|
其中:中央財政 |
|
||||||||||||
省財政 |
749.9 |
省財政 |
749.9 |
省財政 |
749.9 |
省財政 |
0 |
||||||||||||
市財政 |
|
市財政 |
|
市財政 |
|
市財政 |
|
||||||||||||
縣市區(qū)財政 |
681.63 |
縣市區(qū)財政 |
681.63 |
縣市區(qū)財政 |
681.63 |
縣市區(qū)財政 |
0 |
||||||||||||
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
||||||||||||
二、項目支出明細(xì)情況 |
|||||||||||||||||||
支出內(nèi)容 |
實際支出數(shù) |
會計憑證號 |
備注 |
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困難生活補貼 |
777.352 |
鄉(xiāng)財支付 |
岳陽縣財政局 |
||||||||||||||||
護(hù)理補貼 |
654.178 |
鄉(xiāng)財支付 |
岳陽縣財政局 |
||||||||||||||||
支出合計 |
1509.0725 |
|
|
||||||||||||||||
三、項目績效自評情況 |
|||||||||||||||||||
項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
預(yù) 期 目 標(biāo) |
實際完成 |
|||||||||||||||||
目標(biāo)1:具有岳陽縣戶籍、持有第二代殘疾人證且殘疾等級為一、二級的殘疾人發(fā)放生活補貼和護(hù)理補貼; 目標(biāo)2:享受低保的三、四級殘疾人發(fā)放生活補貼; 目標(biāo)3:標(biāo)準(zhǔn)70元/月。 |
完成情況1:殘疾人證的發(fā)放精準(zhǔn); 完成情況2:享受“兩項補貼”對象精準(zhǔn); 完成情況3:保障殘疾人兩項的補貼標(biāo)準(zhǔn)。 |
||||||||||||||||||
項目績效定量目標(biāo)(指標(biāo))及完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)(目標(biāo))值 |
實際完成值 |
||||||||||||||
項目產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放困難殘疾人生活補貼人數(shù) |
9273人 |
|
|||||||||||||||
發(fā)放重度殘疾人護(hù)理補貼人數(shù) |
7805人 |
|
|||||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) |
困難殘疾人生活補貼發(fā)放金額 |
777.352萬元 |
|
||||||||||||||||
重度殘疾人護(hù)理補貼發(fā)放金額 |
654.178萬 |
|
|||||||||||||||||
時效指標(biāo) |
發(fā)放時間 |
按季發(fā)放 |
|
||||||||||||||||
成本指標(biāo) |
困難殘疾人生活補貼標(biāo)準(zhǔn) |
70元/人/月 |
|
||||||||||||||||
重度殘疾人護(hù)理補貼標(biāo)準(zhǔn) |
70元/人/月 |
|
|||||||||||||||||
項目效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
切實降低重度殘 |
|
|
|||||||||||||||
疾人的經(jīng)濟(jì)壓力 |
|
|
|||||||||||||||||
社會效益 指標(biāo) |
有效解決殘疾人家庭的實際困難,保障殘疾人基本生活來源,使殘疾人生活狀況 |
|
|
||||||||||||||||
服務(wù)對象滿意度 指標(biāo) |
享受對象滿意率進(jìn)一步提高 |
99% |
|
||||||||||||||||
弱勢群體幸福指數(shù)提升 |
99% |
|
|||||||||||||||||
績效自評綜合得分 |
99.5 |
||||||||||||||||||
評價等次 |
優(yōu)秀 |
||||||||||||||||||
四、評價人員 |
|||||||||||||||||||
姓名 |
職稱/職務(wù) |
單 位 |
簽字 |
||||||||||||||||
袁干保 |
局長 |
民政局 |
|
||||||||||||||||
李九斤 |
副局長 |
民政局 |
|
||||||||||||||||
孫自發(fā) |
社會事務(wù)股股長 |
民政局 |
|
||||||||||||||||
評價組組長(簽字): 年 月 日 |
|||||||||||||||||||
項目單位意見: 項目單位負(fù)責(zé)人(簽字): 年 月 日 |
|||||||||||||||||||
主管部門意見: 主管部門負(fù)責(zé)人(簽字): 年 月 日 |
填報人(簽名): 孫自發(fā) 聯(lián)系電話:3052577
五、評價報告綜述(文字部分) 岳陽縣民政局殘疾人兩項補貼 2021年績效評估自評報告 為全面落實好殘疾人兩項補貼政策,改善殘疾人生活狀況,保障殘疾人基本生活權(quán)益,依據(jù)《岳陽縣2021年殘疾人兩項補貼重點民生實事項目實施方案》(岳縣民聯(lián)發(fā)1號)進(jìn)行撥付。根據(jù)市、縣有關(guān)殘疾人兩項補貼工作的相關(guān)文件要求和省、市、縣績效評估辦公室的具體部署,確保將符合條件的殘疾人全部納入補貼范圍內(nèi)。現(xiàn)將全縣殘疾人兩項補貼工作情況匯報如下: 一、基本概況 殘疾人兩項補貼是指困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護(hù)理補貼。殘疾人兩項補貼對象的認(rèn)定:困難殘疾人生活補貼對象是具有岳陽縣戶籍、持有第二代《中華人民共和國殘疾人證》(以下簡稱殘疾人證),家庭或者本人為最低生活保障對象的殘疾人;重度殘疾人護(hù)理補貼對象是具有岳陽縣戶籍、持有第二代殘疾人證且殘疾等級為一、二級的殘疾人。 2021年4月18日岳陽縣出臺《岳陽縣2021年殘疾人兩項補貼重點民生實事項目實施方案》(岳縣民聯(lián)發(fā)1號)。2021年殘疾人兩項補貼被列為全省重點民生實事項目,確定全縣“困難殘疾人生活補貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)每人每月不低于70元和重度殘疾人護(hù)理補貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)每人每月不低于70元”。 二、項目資金使用及管理情況 2021年岳陽縣“兩項補貼”資金全部發(fā)放到位,2021年發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)分別每人每月70元,下?lián)軞埣踩藘身椦a貼1431.53萬元。 三、項目實施情況 其中1-3月發(fā)放362.7275萬元、4-8月發(fā)放352.433萬元,7-9月發(fā)放362.3265萬元,10-12月發(fā)放354.043萬元。實施動態(tài)管理,全面清理領(lǐng)取兩項補貼人員,退出最低生活保障、死亡及低保轉(zhuǎn)特殊供養(yǎng)的予以取消領(lǐng)取資格。項目實施來,全縣有7805名重度殘疾人申請享受了護(hù)理補貼,9273名困難殘疾人申請獲得困難生活補貼,體現(xiàn)了黨和國家對殘疾人這個弱勢群體的關(guān)懷,同時也得到廣大殘疾人和社會的高度贊賞,是一件福澤百姓的民生工程。 四、存在的問題 1、兩項補貼實施動態(tài)管理,數(shù)據(jù)異動較大,部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道更新不及時,上報遲緩,導(dǎo)致退出低保和死亡人員領(lǐng)取補貼現(xiàn)象。 2、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道申報信息不準(zhǔn)確,需要多次完善,導(dǎo)致審核、發(fā)放時間拉長和推遲發(fā)放情況。 |
附件3-1
部門整體支出績效評價評分表(民政局)
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
投 入 (15分) |
預(yù)算配置 (15分) |
財政供養(yǎng)人員 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。 |
5 |
5 |
人員編制數(shù)50人,在職人數(shù)50,在職人員控制率≦100%,未超編,根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)得5分 |
“三公經(jīng)費” 變動率 |
“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分; “三公經(jīng)費”>0,每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。 |
5 |
5 |
本年度三公經(jīng)費102,100.77元,上年度三公經(jīng)費109,621.00元。“三公經(jīng)費”變動率(-7%),根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn),得5分。 |
||
重點支出 安排率 |
重點支出安排率≥90%,計5分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計3分;60%(含)-70%,計2分;低于60%不得分。 |
5 |
5 |
重點項目支出金額116,696,625.35元,項目總支出116,696,625.35元,重點支出安排率=100%,根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn),得5分。 |
||
過 程 (40分) |
預(yù)算執(zhí)行 (15分) |
預(yù)算調(diào)整率 |
預(yù)算調(diào)整率=0,計3分;0-10%(含),計2分;10-20%(含),計1分;20-30%(含),計0.5分;大于30%不得分。 |
3 |
3 |
預(yù)算沒調(diào)整 |
支付進(jìn)度 |
春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%;6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。 每出現(xiàn)一個專項未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分,扣完為止。 |
3 |
3 |
1月底,上級專項資金下達(dá)率60%;10月份,專項資金下達(dá)率100%;專項資金按進(jìn)度支付。 |
||
資金結(jié)余 |
無結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。 |
3 |
2 |
本年度資金結(jié)余2,033,428.34元 |
||
“三公經(jīng)費” 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%,計6分; 每超過一個百分點扣1分,扣完為止。 |
6 |
6 |
三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)140,000.00元,實際支出102,100.77元。 |
||
預(yù)算管理 (15分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度,1分; ②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,1分; ③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。 |
3 |
3 |
制定了《財務(wù)管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《票據(jù)管理制度》等,相關(guān)制度合法合規(guī)完整,執(zhí)行有效。 |
|
資金使用 合規(guī)性 |
①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定; ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù); ③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證; ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途; ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止。 |
3 |
3 |
支出符合相關(guān)法律法規(guī)和制度;撥付程序規(guī)范,手續(xù)完整,符合部門預(yù)算批復(fù)用途;資金使用規(guī)范,無違規(guī)行為 |
||
預(yù)決算信息公開性和完善性 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,1分; ②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,0.5分; ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,0.5分; ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,0.5分; ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,0.5分。 |
3 |
3 |
按照規(guī)范時限、內(nèi)容公開預(yù)決算信息,內(nèi)容真是完整準(zhǔn)確。 |
||
|
政府采購 執(zhí)行率 |
政府采購執(zhí)行率等于100%的,得3分; 每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。 |
3 |
3 |
政府采購預(yù)算執(zhí)行率100%, |
|
公務(wù)卡刷卡率 |
公務(wù)卡刷卡率達(dá)50%以上的,得3分。 每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。 |
3 |
3 |
公務(wù)消費刷卡支出23,690.00元,刷卡率達(dá)90%。 |
||
資產(chǎn)管理 (10分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分; ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。 |
3 |
3 |
制度體系健全完整,執(zhí)行有效。 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評得分 |
扣分原因和其他說明 |
過 程 (40分) |
資產(chǎn)管理 (10分) |
資產(chǎn)管理 安全性 |
①資產(chǎn)保存完整; ②資產(chǎn)配置合理; ③資產(chǎn)處置規(guī)范; ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),帳實相符; ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳; 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,扣完為止。 |
4 |
4 |
資產(chǎn)保存完整,使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳。 |
固定資產(chǎn) 利用率 |
每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。 |
3 |
3 |
有效固定資產(chǎn)得到充分利用。 |
||
產(chǎn) 出(25分) |
職責(zé)履行 (25分) |
推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況 |
根據(jù)2020年縣機(jī)發(fā)58號《全面建成小康社會綜合績效評估方案》考核折算 |
5 |
5 |
|
建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
7 |
7 |
|
|||
《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
5 |
5 |
|
|||
省市縣重點民生實事完成情況 |
2 |
2 |
|
|||
省市縣重點工程和重大項目建設(shè)完成情況 |
2 |
2 |
|
|||
其他工作實績指標(biāo)完成情況 |
4 |
4 |
|
|||
效 果 (20分) |
履職效益 (20分) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
|
15 |
5 |
|
社會效益 |
5 |
|
||||
生態(tài)效益 |
5 |
|
||||
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
95%(含)以上計5分; 85%(含)-95%,計3分; 75%(含)-85%,計1分; 低于75%計0分。 |
5 |
5 |
通過問卷調(diào)查,社會公眾對本單位的工作履職滿意度為98%,得5分。 |
||
總 分 |
|
|
|
100 |
99 |
|
附件3-2
項目支出績效評價指標(biāo)體系評分表
一級 指標(biāo) |
分值 |
二級 指標(biāo) |
分值 |
三級 指標(biāo) |
分值 |
具體指標(biāo) |
評價標(biāo)準(zhǔn) |
自評 得分 |
項目決策 |
20 |
項目目標(biāo) |
4 |
目標(biāo) 內(nèi)容 |
4 |
設(shè)立了項目績效目標(biāo);目標(biāo)明確;目標(biāo)細(xì)化;目標(biāo)量化 |
①設(shè)有目標(biāo)(1分) ②目標(biāo)明確(1分) ③目標(biāo)細(xì)化(1分) ④目標(biāo)量化(1分) |
3.5 |
決策過程 |
8 |
決策 依據(jù) |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定;某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃;某部門年度工作計劃;某一實際問題和需求 |
①符合法律法規(guī)(1分) ②符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃(1分) ③部門年度工作計劃(1分) ④針對某一實際問題和需求(1分) 以上③需提供佐證資料。 |
4 |
||
決策 程序 |
4 |
項目符合申報條件;申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法;項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
①符合申報條件(2分) ②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法(1分) ③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)(1分) |
4 |
||||
資金分配 |
8 |
分配 辦法 |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理 |
①有相應(yīng)的資金管理辦法(1分) ②辦法健全、規(guī)范(1分) ③因素全面合理(1分) 以上①需提供佐證資料。 |
3 |
||
分配 結(jié)果 |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法;分配結(jié)果公平合理 |
①符合分配辦法(2分) ②分配公平合理(3分) 此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。 |
5 |
||||
項目管理 |
25 |
資金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分(3分) |
3 |
到位 時效 |
2 |
資金及時到位;若未及時到位,是否影響項目進(jìn)度 |
①到位及時(2分) ②不及時但未影響項目進(jìn)度 (1分) ③不及時并影響項目進(jìn)度(0.5分) |
2 |
||||
資金管理 |
10 |
資金 使用 |
7 |
支出依據(jù)合規(guī),無虛列項目支出情況;無截留擠占挪用情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況;無超預(yù)算情況 |
①虛列套取扣4-7分 ②依據(jù)不合規(guī)扣2分 ③截留、擠占、挪用扣3-6分 ④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 ⑤超預(yù)算扣2-5分 |
7 |
||
財務(wù) 管理 |
3 |
資金管理、費用支出等制度健全;制度執(zhí)行嚴(yán)格;會計核算規(guī)范 |
①財務(wù)制度健全(1分) ②嚴(yán)格執(zhí)行制度(1分) ③會計核算規(guī)范(1分) 以上①需提供佐證資料。 |
3 |
||||
項目管理 |
25 |
組織實施 |
10 |
組織 機(jī)構(gòu) |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
①機(jī)構(gòu)健全、分工明確 (1分) |
1 |
支撐 條件 |
1 |
項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件 |
具備人員、場地、設(shè)備條件(1分) |
1 |
||||
項目 實施 |
3 |
項目按計劃開工;按計劃進(jìn)度開展;按計劃完工 |
①按計劃開工(1分) ②按計劃開展(1分) ③按計劃完工(1分) |
3 |
||||
管理 制度 |
5 |
項目管理制度健全;嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
①管理制度健全(2分) ②制度執(zhí)行嚴(yán)格(3分) 以上①需提供佐證資料。 |
5 |
||||
一級 指標(biāo) |
分值 |
二級 指標(biāo) |
分值 |
三級 指標(biāo) |
分值 |
具體指標(biāo) |
評價標(biāo)準(zhǔn) |
自評 得分 |
項目績效 |
55 |
項目產(chǎn)出 |
15 |
產(chǎn)出 數(shù)量 |
5 |
目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100% |
完成績效目標(biāo)100%得5分,未完成100%的同比例扣減。 |
5 |
產(chǎn)出 質(zhì)量 |
4 |
目標(biāo)完成質(zhì)量=實際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100% |
項目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分,未完成100%的同比例扣減。 |
4 |
||||
產(chǎn)出 時效 |
3 |
項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成,未完成的理由是否充分 |
項目產(chǎn)出時效達(dá)到績效目標(biāo)得3分,未如期完成且無充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
產(chǎn)出 成本 |
3 |
項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制 |
項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分,未完成的,按超支比例扣減。 |
3 |
||||
項目效果 |
40 |
經(jīng)濟(jì) 效益 |
8 |
指項目對國民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等 |
完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||
社會 效益 |
8 |
項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益 |
完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||||
環(huán)境 效益 |
8 |
項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響 |
完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
8 |
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可持續(xù) 影響 |
8 |
項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響 |
完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
8 |
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服務(wù) 對象 滿意度 |
8 |
服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100% |
滿意率達(dá)90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。 |
7.5 |
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總分 |
100 |
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100 |
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100 |
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99.5 |
備注:部門(單位)根據(jù)項目實際,在《項目支出績效評價指標(biāo)體系(參考樣表)》上進(jìn)一步完
善、量化、細(xì)化個性指標(biāo),形成本項目的指標(biāo)體系。
岳陽縣民政局財務(wù)管理制度
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步加強機(jī)關(guān)財務(wù)管理,規(guī)范收支行為,確保資金安全運行,根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》的要求和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合我局實際,特制定本制度。
第二條 機(jī)關(guān)財務(wù)堅持計劃預(yù)算、統(tǒng)一管理、集中支付、公開透明的原則。
第二章 專項資金管理
第三條 專項資金的分配嚴(yán)格堅持專款專用、公平合理的原則,由相關(guān)業(yè)務(wù)股室擬定方案,提供分配依據(jù),經(jīng)分管局領(lǐng)導(dǎo)審核后,由局長辦公會議集體審定。局規(guī)劃財務(wù)股根據(jù)局長辦公會議審定方案,負(fù)責(zé)與財政部門銜接下發(fā)資金文件。
第四條 財政單獨列預(yù)算的或另行爭取的資金以及不在財政安排我局預(yù)算工作經(jīng)費內(nèi)的資金,預(yù)算外資金由規(guī)劃財務(wù)股根據(jù)具體情況報局長審批。
第五條 局機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位實行財務(wù)獨立核算、自負(fù)盈虧,由法定代表人或指定授權(quán)人負(fù)責(zé)。局規(guī)劃財務(wù)股定期檢查,并向局長辦公會議報告收支情況。
第三章 預(yù)算管理
第六條 根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定和縣財政關(guān)于預(yù)算編制要求,局規(guī)劃財務(wù)股負(fù)責(zé)做好部門預(yù)算安排工作。各股室(單位)應(yīng)積極配合,對每個項目應(yīng)結(jié)合實際,做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)清晰,有據(jù)可循,有法可依。預(yù)算編制布置會后二十天內(nèi),各股室(單位)應(yīng)編制完成下一年度所涉項目預(yù)算草案,經(jīng)股室(單位)負(fù)責(zé)人和分管局長簽字后送局規(guī)劃財務(wù)股。局規(guī)劃財務(wù)股完成預(yù)算編制后,提交局黨組會審議通過。
第七條 項目財政性資金應(yīng)納入績效目標(biāo)申報,各股室(單位)在上報部門預(yù)算時,應(yīng)同時填報《財政支出項目績效目標(biāo)評審表》,由局規(guī)劃賬務(wù)股對其填報的內(nèi)容進(jìn)行審核,對績效目標(biāo)不符合要求的,局規(guī)劃賬務(wù)股應(yīng)及時通知相關(guān)股室(單位)進(jìn)行修改。
第八條 部門預(yù)算一經(jīng)確定,應(yīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。各股室(單位)要樹立“先計劃、后支出”的預(yù)算概念,對審核確定的預(yù)算,要制定資金使用計劃,并安排落實到具體項目,確保全年預(yù)算的順利執(zhí)行。對無預(yù)算、超預(yù)算的開支,局財務(wù)股有權(quán)拒付。
第九條 相關(guān)預(yù)算經(jīng)費支出和專項費用支出,需先編制預(yù)算計劃。0.1萬元以內(nèi)(含0.1萬元)經(jīng)費支出由業(yè)務(wù)分管局長審核,財務(wù)分管局長審批。0.1-3萬元由業(yè)務(wù)分管副局長審核,局長審批,分管財務(wù)副局長簽批。3萬元以上(含3萬元)經(jīng)局長辦公會研究決定后,局長審批,分管財務(wù)副局長簽批(附會議記錄)。經(jīng)費支出3000元以上的,均要有預(yù)算計劃,并按照上述資金界限進(jìn)行申報審核。
第三章 收入管理
第十一條 收入包括同級財政撥付的經(jīng)費、專項資金、非稅收入以及上級主管部門補助收入和其他收入等。所有收入應(yīng)全部納入財務(wù)核算,不得截留、隱瞞、挪用。
第四章 支出管理
第十二條 局機(jī)關(guān)所有公務(wù)支出實行年度預(yù)算管理、實報實銷。局機(jī)關(guān)財務(wù)支出1000元以內(nèi)的由分管機(jī)關(guān)財務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)審批,1000元以上的需由局長審簽。
第十三條 支出管理遵循“誰經(jīng)手,誰負(fù)責(zé)”的原則,由經(jīng)手人(證明人、驗收人)和股室負(fù)責(zé)人對報銷事項的真實性、合法性、有效性和完整性負(fù)責(zé)。
第十四條 報銷憑證應(yīng)填寫清楚、內(nèi)容完整、手續(xù)完備、附件齊全,需有經(jīng)手人、證明人等兩人以上簽字,除特殊規(guī)定可小額現(xiàn)金支付外,都要實行轉(zhuǎn)帳或公務(wù)卡支付。
第十五條 公務(wù)接待支出:局機(jī)關(guān)所有公務(wù)接待由局辦公室統(tǒng)一管理,嚴(yán)格按公務(wù)接待要求和中央八項規(guī)定、省委“約法三章”審批,報帳必須附《岳陽縣民政局公務(wù)接待審批單》。
第十六條 公務(wù)用車運行維護(hù)支出:局機(jī)關(guān)公務(wù)車輛由局辦公室管理,費用支出嚴(yán)格按照局機(jī)關(guān)公務(wù)車輛管理制度審批。
第十七條 公務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察支出:1.不得借學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等名義變相組織公款旅游,旅游公司開具的學(xué)習(xí)考察發(fā)票不得報銷。2.省外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察的,按局人事管理制度審批。
第十八條 會議費支出:嚴(yán)格實行會議經(jīng)費預(yù)算制度。全局性會議由局辦公室提出預(yù)算,并報局黨組集體研究批準(zhǔn);各業(yè)務(wù)科室承辦的業(yè)務(wù)工作會議,由承辦股室提出預(yù)算,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、賬務(wù)審核后報分管財務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由局辦公室根據(jù)政府采購規(guī)定統(tǒng)一安排,相關(guān)業(yè)務(wù)工作會議原則每年不超過2次。
第十九條 辦公費支出:嚴(yán)格實行實報實銷,由局辦公室統(tǒng)一管理。1.辦公用品。紙張、文具、電腦耗材及配件等由局采購小組按政府采購規(guī)定統(tǒng)一采購,執(zhí)行局辦公用品領(lǐng)用制度,局辦公室分股室建立領(lǐng)用臺帳,經(jīng)辦人簽字并確認(rèn)金額。股室自行購買的辦公用品,不予報銷。2.資料打印。機(jī)關(guān)資料打印由局辦公室經(jīng)辦,并分股室建立臺帳,經(jīng)辦人簽字確認(rèn),機(jī)關(guān)文印室以外的資料文印費不予報銷。3.電話費。局辦公電話實行包干制,由局辦公室統(tǒng)一辦理。
第二十條 來訪人員路費支出:由信訪員參照客運路程開具路費發(fā)放領(lǐng)款單,路費標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)遠(yuǎn)近不超過30元,支出程序分別由信訪員把關(guān),證明人簽字,辦公室主任審查,業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,再由分管財務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)予以審簽。
第二十一條 臨聘人員費用支出:局機(jī)關(guān)臨時聘用工作人員由局黨組會議集體研究決定,其工資、福利等由局辦公室、局人事股按相關(guān)規(guī)定辦理。局機(jī)關(guān)跟班學(xué)習(xí)人員的獎金、福利等費用由原單位承擔(dān)。
第二十二條 二級機(jī)構(gòu)所有財務(wù)支出須由分管局領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)。
第五章 財務(wù)公開
第二十三條 規(guī)劃財務(wù)股根據(jù)財政要求建立“三公”經(jīng)費支出臺帳,定期核對,并接受局機(jī)關(guān)黨委監(jiān)督。建立財務(wù)內(nèi)審制度,局規(guī)劃財務(wù)股負(fù)責(zé)對二級機(jī)構(gòu)財務(wù)進(jìn)行審計監(jiān)督。
第六章 附 則
第二十四條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,與上級規(guī)定不一致的,執(zhí)行上級相關(guān)規(guī)定。
第二十五條 本制度由局規(guī)劃財務(wù)股負(fù)責(zé)解釋。
第二十六條 局屬各二級機(jī)構(gòu)財務(wù)管理參照本制度執(zhí)行。