岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局
2024年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門,主要負(fù)責(zé)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、服務(wù)全縣工業(yè)企業(yè),推進(jìn)信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)股室,分別為:辦公室、行政審批股、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)股、投資規(guī)劃股、中小企業(yè)股、資源電力股、財(cái)務(wù)股、人事股、信息化推進(jìn)股、民用爆炸物品管理與安全生產(chǎn)股。全局共有干部職工35名,其中行政編制13人,參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員9人,事業(yè)編制13人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
2024年本單位收入預(yù)算493.93萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款493.93萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加19.72萬(wàn)元,主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。
(二)支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算493.93萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出40.23萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出22.48萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出402.82萬(wàn)元,住房保障支出28.4萬(wàn)元。支出較去年增加19.72萬(wàn)元,其中基本支出減少13.98萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加33.7萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)橐皇秦?cái)政今年將會(huì)議費(fèi)支出從基本支出轉(zhuǎn)到項(xiàng)目支出,二是因在職人員減少造成的經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/font>因工作職能需要增加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算493.93萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出40.23萬(wàn)元,占比8.15%;衛(wèi)生健康支出22.48萬(wàn)元,占比4.55%;資源勘探工業(yè)信息等支出402.82萬(wàn)元,占比81.55%;住房保障支出28.4萬(wàn)元,占比5.75%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為425.23萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見表5),是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為68.7萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:工業(yè)信息化建設(shè)8萬(wàn)元,主要用于加快通信建設(shè),推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),加快AAA級(jí)以上景區(qū)、城區(qū)主要公共場(chǎng)所免費(fèi)WIFI建設(shè),全面完成偏遠(yuǎn)山區(qū)通信塔建設(shè)任務(wù),確保全縣網(wǎng)絡(luò)全覆蓋;聯(lián)手幫扶8萬(wàn)元,主要用于支持重點(diǎn)骨干企業(yè)和配套的中小企業(yè)做大做強(qiáng),協(xié)助問(wèn)題和困難企業(yè)走出困境,全面確保我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng);統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)20萬(wàn)元,主要用于企業(yè)打捆數(shù)據(jù)解捆;新型工業(yè)化30萬(wàn)元,主要用于以技改創(chuàng)新為抓手,促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),提升工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。會(huì)議費(fèi)2.7萬(wàn)元,主要用于會(huì)議召開所需開支。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.14萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見表14),比上一年無(wú)變化。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.58萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見表15),其中,公務(wù)接待費(fèi)1.58萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少0.04萬(wàn)元,降低2.5%,主要原因是在職人數(shù)減少1人。
(三)一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.7萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見表14會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)),擬召開5次會(huì)議,人數(shù)200人,內(nèi)容為工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行相關(guān)會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.15萬(wàn)元,擬開展2次培訓(xùn),人數(shù)80人,內(nèi)容為“智賦萬(wàn)企”相關(guān)培訓(xùn);2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
(四)政府采購(gòu)情況
2024年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車輛。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為493.93萬(wàn)元,其中,基本支出425.23萬(wàn)元,項(xiàng)目支出68.7萬(wàn)元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件:岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局預(yù)算公開表格(岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局)2024年部門預(yù)算公開表.xlsx