岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2020年度整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告
來源:岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會   2021-07-27 09:34
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一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

黃  梅

聯(lián)絡(luò)電話

人員編制

29

實(shí)有人數(shù)

29

職能職責(zé)

概述

1. 負(fù)責(zé)編制園區(qū)總體規(guī)劃和發(fā)展計(jì)劃,制定園區(qū)行政管理制度,按規(guī)定審批或報(bào)批園區(qū)建設(shè)和投資項(xiàng)目,代表縣政府行使園區(qū)招商引進(jìn)合同簽約主體。

2. 負(fù)責(zé)園區(qū)項(xiàng)目的招商、籌資、融資、協(xié)調(diào)工作。

3. 負(fù)責(zé)園區(qū)征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等工作,建設(shè)縣域工業(yè)發(fā)展平臺。

4. 為入園投資企業(yè)提供環(huán)境保護(hù)、工作服務(wù)、行政監(jiān)督、合同履行等主體工作。

5. 負(fù)責(zé)園區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的項(xiàng)目策劃、工程建設(shè)、勞動就業(yè)、綜合統(tǒng)計(jì)、國資管理、社會保障、環(huán)境保護(hù)和社會治安等綜合行政工作。

年度主要

工作內(nèi)容

目標(biāo)1:招商項(xiàng)目6-8個,投資金額10個億,12月底完成;

目標(biāo)2:全面完善五期配套,快速推進(jìn)六期建設(shè);

目標(biāo)3:園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心全面高效投運(yùn),營商環(huán)境全面優(yōu)化;

目標(biāo)4:園區(qū)企業(yè)完成稅收3億元。    

年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績

1. 園區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長,效益明顯。

2. 園區(qū)承載能力大幅度提升。

3. 項(xiàng)目建設(shè)強(qiáng)力推進(jìn)。

4. 招商引資成果豐碩。

5. 經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

34538.77

5121.49

6017.84

27720.62

 

800.3

1、高新園區(qū)機(jī)關(guān)

34538.77

5121.49

6017.84

27720.62

 

800.3

2、二級機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

3、二級機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

14574.19

3782.3

354.67

3427.63

10791.89

19995.57

25117.06

1、高新園區(qū)機(jī)關(guān)

14574.19

3782.3

354.67

3427.63

10791.89

19995.57

25117.06

2、二級機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

 

 

3、二級機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

 

 

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中:

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

0.54

0.54

 

 

 

1、高新園區(qū)機(jī)關(guān)

0.54

0.54

 

 

 

2、二級機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

 

3、二級機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

 

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

152.18

152.18

 

 

1、高新園區(qū)機(jī)關(guān)

152.18

152.18

 

 

2、二級機(jī)構(gòu)1

 

 

 

 

3、二級機(jī)構(gòu)2

 

 

 

 

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1:招商項(xiàng)目6-8個,投資金額10個億,12月底完成;

目標(biāo)2:全面完善五期配套,快速推進(jìn)六期建設(shè);

目標(biāo)3:園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心全面高效投運(yùn),營商環(huán)境全面優(yōu)化;

目標(biāo)4:園區(qū)企業(yè)完成稅收3億元。  

1.引進(jìn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目10個,投資金額15億元,完成稅收3.32億;

2.調(diào)區(qū)擴(kuò)園穩(wěn)步推進(jìn),五期全面完成,六期加速推進(jìn);

3.營商環(huán)境全面提質(zhì);

4.狠抓安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,實(shí)現(xiàn)了“零”安全生產(chǎn)和環(huán)境污染責(zé)任事故。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù))

數(shù)量目標(biāo)(指標(biāo))

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率

≤0

-97.29%

質(zhì)量目標(biāo)(指標(biāo))

 

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

40%

93%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

進(jìn)度目標(biāo)(指標(biāo))

招商項(xiàng)目6-8個,投資金額10個億,12月底完成

100%

130%

成本目標(biāo)(指標(biāo))

投入管理資金386.3萬元

100%

100%

效益目標(biāo)

(預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

社會效益(指標(biāo))

新增就業(yè)500人

500%

550%

經(jīng)濟(jì)效益(指標(biāo))

完成稅收3億元

100%

110%

生態(tài)效益(指標(biāo))

園區(qū)企業(yè)環(huán)保排放100%達(dá)標(biāo)

100%

100%

可持續(xù)影響(指標(biāo))

園區(qū)持續(xù)發(fā)展后勁不斷增強(qiáng),稅收貢獻(xiàn)增長10%

100%

40%

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾對園區(qū)改造職責(zé)100%滿意

100%

95%

績效自評綜合得分

96.5

評價(jià)等次

優(yōu)

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單位

簽  字

吳少鋒

副主任

岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會

 

羅志愛

財(cái)務(wù)科長

岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會

 

李  娟

財(cái)務(wù)會計(jì)

岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會

 

 

 

 

 

評價(jià)組組長(簽字):

 

 

 

 

年    月    日

部門(單位)意見:

 

 

 

 

部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽字):

年    月    日

 

填報(bào)人(簽名):黃梅

五、評價(jià)報(bào)告綜述(文字部分)

一、部門(單位)概況

(一)部門(單位)基本情況

岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(以下簡稱“高新區(qū)管委會”)系由原岳陽縣生態(tài)工業(yè)園和原岳陽縣建材產(chǎn)業(yè)升級管理辦公室合并組建成立。高新區(qū)管委會為正科級公益一類事業(yè)單位,直屬縣人民政府,負(fù)責(zé)高新區(qū)開發(fā)建設(shè)、企業(yè)管理和服務(wù)等綜合事務(wù),并承辦縣委縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)于2015年經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)升格為省級高新區(qū)并獲批湖南省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地(戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)—生物醫(yī)藥),現(xiàn)下轄原縣生態(tài)工業(yè)園(生物醫(yī)藥為主)片區(qū)、建材產(chǎn)業(yè)片區(qū)(建筑新材)和臨港產(chǎn)業(yè)片區(qū)(規(guī)劃籌建)三個片區(qū)。岳陽高新區(qū)現(xiàn)有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)86家,初步形成了以科倫制藥、健強(qiáng)藥業(yè)、民康醫(yī)材、利爾康生物為龍頭的生物醫(yī)藥及原藥制造產(chǎn)業(yè)集群,以天欣科技、岳盛新材為龍頭的建材家居及新材料產(chǎn)業(yè)集群,以大力神機(jī)械、湘商智能、貝特新能源為龍頭的裝備制造產(chǎn)業(yè)集群。2020年末,單位實(shí)有在職人數(shù)29人,其中副處級1人,正科級3人,副科級8人,科員及以下17人。

(二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會2020年整體支出14574.19萬元,其中基本支出3782.3萬元,主要包括人員經(jīng)費(fèi)支出、一般公用經(jīng)費(fèi)支出、對企業(yè)補(bǔ)助支出;項(xiàng)目支出10791.89萬元,主要包含園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出、招商工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)、企業(yè)發(fā)展服務(wù)經(jīng)費(fèi)等。

二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

2020年岳陽高新園區(qū)基本支出共計(jì)3782.3萬元,包含人員經(jīng)費(fèi)支出354.67萬元,主要用于人員工資發(fā)放及社會保障、醫(yī)療險(xiǎn)、住房公積金等福利待遇支出,一般公用經(jīng)費(fèi)支出682.84萬元,主要用于園區(qū)日常工作開展商品和服務(wù)支出、資本性支出等(其中:公務(wù)接待費(fèi)0.54萬元;公務(wù)用車及維護(hù)費(fèi)0.00;因公出國經(jīng)費(fèi)為0.00),對企業(yè)補(bǔ)助支出2744.79萬元(對企業(yè)補(bǔ)助支出主要包括工業(yè)發(fā)展資金、企業(yè)技改資金、稅收獎返資金、人才引進(jìn)資金等)。

(二)專項(xiàng)支出

2020年岳陽高新園區(qū)專項(xiàng)支出共計(jì)10791.89萬元,包含招商工作經(jīng)費(fèi)25.05萬元,防疫經(jīng)費(fèi)支出4.36萬元,企業(yè)發(fā)展服務(wù)經(jīng)費(fèi)20.8萬元,協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)34.58萬元,園區(qū)工程項(xiàng)目建設(shè)支出10707.1萬元。

三、部門(單位)專項(xiàng)組織實(shí)施情況

(一)專項(xiàng)組織情況分析

1.平臺承載力大幅提升。園區(qū)圍繞千億園區(qū)的目標(biāo),按照“一園三片”發(fā)展規(guī)劃,持續(xù)發(fā)力擴(kuò)園工程建設(shè),五期1400畝擴(kuò)園工程全面完成,六期1500畝擴(kuò)園工程加速推進(jìn),七期1600畝擴(kuò)園工程抓緊實(shí)施,全年共報(bào)批土地810畝,平整土地700畝,新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房32萬平方米,現(xiàn)有工業(yè)污水處理廠提質(zhì)升級改造完成,新建工業(yè)污水處理廠正開工建設(shè)。2020年園區(qū)土地平整項(xiàng)目支出114.1萬元,標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)支出365.09萬元,污水處理廠項(xiàng)目支出414.42萬元。

2.營商環(huán)境全面提質(zhì)。2020年,園區(qū)企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心正式運(yùn)行,高新區(qū)派出所、自然資源所組建成立,業(yè)服務(wù)面更廣,維度更大,服務(wù)更優(yōu),效能更高,逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)客商辦事最多只進(jìn)“一扇門”,企業(yè)服務(wù)無縫對接。高新區(qū)林沖路公租房投入使用,興園社區(qū)(金信路)公租房開工在建,進(jìn)一步緩解了企業(yè)員工住宿難問題。2020年園區(qū)公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目支出2192.57萬元,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出6196.8萬元,保障性住房建設(shè)項(xiàng)目支出241.82萬元。

3.調(diào)區(qū)擴(kuò)區(qū)穩(wěn)步推進(jìn)。2020年,園區(qū)完成了調(diào)區(qū)擴(kuò)區(qū)發(fā)展方向區(qū)劃定成果驗(yàn)收、區(qū)域節(jié)能評估審查、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、總體規(guī)劃、安全評價(jià)、地災(zāi)評估、礦產(chǎn)壓覆查詢、社穩(wěn)評估等多個專項(xiàng)文本編制并取得了批復(fù)文件,調(diào)區(qū)擴(kuò)區(qū)工作進(jìn)入了最后攻堅(jiān)階段。調(diào)區(qū)擴(kuò)區(qū)完成后,園區(qū)核準(zhǔn)規(guī)劃面積將由458公頃擴(kuò)大至916公頃,未來發(fā)展空間更廣闊,產(chǎn)業(yè)布局更合理。同時還將破除制約瓶頸,為園區(qū)原料藥企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)建、產(chǎn)業(yè)招商和項(xiàng)目落地,創(chuàng)造有利條件,著力打造生物醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。2020年園區(qū)六期擴(kuò)園項(xiàng)目支出698.03萬元,調(diào)區(qū)擴(kuò)園項(xiàng)目支出484.27萬元。

(二)專項(xiàng)管理情況分析

在使用專項(xiàng)資金時,強(qiáng)化預(yù)算意識,實(shí)行部門綜合預(yù)算管理,形成以單位領(lǐng)導(dǎo)支持、財(cái)務(wù)部門牽頭、其他部門密切配合的工作格局,保證預(yù)算編制質(zhì)量。結(jié)合單位業(yè)務(wù)情況,進(jìn)行科學(xué)合理分配細(xì)化,部門預(yù)算經(jīng)批復(fù)后,跟蹤預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,及時組織收入,嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用制度和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行項(xiàng)目支出預(yù)算,合理安排項(xiàng)目實(shí)施,項(xiàng)目組織實(shí)施分工明確按計(jì)劃開展。季度開展賬目清理,做到專款專用,定期對賬、定期清理往來、定期結(jié)算、定期總結(jié),對各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督,保障園區(qū)正常運(yùn)行,項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理水平不斷提升。

四、部門(單位)整體支出績效情況

2020年,園區(qū)根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署安排,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,圓滿完成了年度工作目標(biāo),同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。根據(jù)《部門整體支出績效評價(jià)評分表》評分,得分96.5分(詳見附表3),財(cái)政支出績效評價(jià)為“優(yōu)”。單位整體支出績效情況如下:

(一)預(yù)算配置

為更好地貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的有關(guān)規(guī)定,財(cái)務(wù)管理不斷加強(qiáng)對“三公經(jīng)費(fèi)”的管理控制。2020年園區(qū)“三公經(jīng)費(fèi)”開支0.54萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)用0.54萬元,較去年降低了97.29%;園區(qū)實(shí)行公車改革后,單位無公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元;由于本單位厲行節(jié)儉,嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,本單位無因公出國(境)費(fèi)用支出。財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%;重點(diǎn)支出安排率100%。

(二)預(yù)算執(zhí)行

2020年園區(qū)預(yù)算調(diào)整率為0,追加資金為人員工資調(diào)增、新工作安排、園區(qū)企業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)撥付工程款,預(yù)算完成率100%,本年度結(jié)轉(zhuǎn)資金為需要在2021年繼續(xù)支付的資金主要是園區(qū)工程項(xiàng)目建設(shè)款、人員獎勵工資和績效工資;2020年“三公經(jīng)費(fèi)”開支0.54萬元,“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%。

(三)預(yù)算管理

完善了預(yù)算管理制度、內(nèi)部控制制度和財(cái)務(wù)管理制度等財(cái)務(wù)相關(guān)制度,實(shí)行財(cái)務(wù)會審報(bào)賬制,重大財(cái)務(wù)支出交委黨組成員討論,集體研究決定通過;單位無超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ)貼、獎金款項(xiàng);專項(xiàng)資金做到專款專用,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;按財(cái)政要求,預(yù)決算信息在規(guī)定時間內(nèi)在相關(guān)網(wǎng)站及時公開。嚴(yán)格執(zhí)行《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》、《岳陽市2020年-2021年政府集中采購目錄及政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)》等政府采購相關(guān)規(guī)定,2020年政府采購執(zhí)行力率100%。加強(qiáng)對公務(wù)卡消費(fèi)的控制力度,2020年公務(wù)卡刷卡率達(dá)到93%。

(四)資產(chǎn)管理

2020年園區(qū)辦公地點(diǎn)搬遷,對資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查。健全完整的資產(chǎn)管理制度,做到賬物核實(shí),資有所管,責(zé)任到人,固定資產(chǎn)利用率達(dá)100%。

(五)職責(zé)履行

根據(jù)岳縣辦發(fā)(2019)1號《全面建成小康社會綜合績效考評實(shí)施方案》的通知,園區(qū)對相關(guān)工作任務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真梳理和分解,按照“一項(xiàng)任務(wù)、一套班子、一套措施”的要求,強(qiáng)化責(zé)任、細(xì)化分工,切實(shí)推進(jìn)目標(biāo)任務(wù)的落實(shí)。推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)圓滿完成,建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)、《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)基本完成,省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事、重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目建設(shè)情況優(yōu),全年項(xiàng)目建設(shè)未發(fā)生重大安全事故。

(六)履職效益

2020年,園區(qū)積極應(yīng)對新冠肺炎疫情,主動作為,狠抓復(fù)工復(fù)產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè),企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)率100%,項(xiàng)目復(fù)工復(fù)建率100%,園區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了良好發(fā)展勢頭,全年引進(jìn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目10個,招商投資15億元,完成稅收3.32億元,新增就業(yè)人數(shù)1852人,經(jīng)濟(jì)效益、社會效益顯著。

狠抓安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,鐵腕治違,實(shí)現(xiàn)了“零”安全生產(chǎn)和環(huán)境污染責(zé)任事故,順利完成了全省安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理以及中央、省生態(tài)環(huán)保督察“回頭看”工作,切實(shí)保障了企業(yè)員工人身安全,提升了生態(tài)文明指數(shù),創(chuàng)建了平安園區(qū),生態(tài)效益明顯。

營商環(huán)境不斷優(yōu)化,項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),社會公眾、服務(wù)對象滿意度高。

五、存在的主要問題

(一)年末資金存量大,預(yù)算完成率低,項(xiàng)目資金未能及時按預(yù)算安排使用,項(xiàng)目推進(jìn)力度有待進(jìn)一步提高。

(二)2020年,園區(qū)完善了預(yù)算管理制度、內(nèi)部控制制度和財(cái)務(wù)管理制度等財(cái)務(wù)相關(guān)制度,但仍需根據(jù)績效管理目標(biāo)進(jìn)一步完善。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

(一)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,提高預(yù)算完成率。嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算,合理安排資金支出,增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和嚴(yán)肅性;完善項(xiàng)目責(zé)任制,業(yè)務(wù)科室要加強(qiáng)與財(cái)務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)和項(xiàng)目實(shí)施,定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,及時了解預(yù)算執(zhí)行差異,合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差,加快預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度,減少存量資金,切實(shí)提高預(yù)算完成率及資金使用效益。

(二)進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,特別是績效管理制度,堅(jiān)決把權(quán)利關(guān)進(jìn)制度的籠子。

 

 

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