岳陽(yáng)縣水利局(匯總)2021年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣水利局概況
一、 部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣確定的江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃.
(二)負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度,實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬訂全縣和跨區(qū)域水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作,指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水(城市供水除外)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
(三)按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織、指導(dǎo)實(shí)施,按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督和運(yùn)行管理。
(四)指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。
(五)負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織編制縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度,落實(shí)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
(六)按規(guī)定組織開(kāi)展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。
(七)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。負(fù)責(zé)江河湖泊及河口的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。負(fù)責(zé)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。加強(qiáng)縣域范圍內(nèi)洞庭湖區(qū)水利管理工作。承擔(dān)河(湖)長(zhǎng)制組織實(shí)施具體工作。
(八)指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理,組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
(九)負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告,負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作和重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
(十)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展灌排工程建設(shè)與改造。落實(shí)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作和節(jié)水灌溉有關(guān)工作。推進(jìn)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
(十一)指導(dǎo)水庫(kù)移民管理工作。落實(shí)大中型水庫(kù)移民有關(guān)政策并監(jiān)督,組織實(shí)施水庫(kù)移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度,指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施。協(xié)調(diào)推動(dòng)水庫(kù)移民對(duì)口支援等工作。管理縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心。
(十二)配合協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處,負(fù)責(zé)本轄區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織落實(shí)水庫(kù)、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管。
(十三)開(kāi)展水利科技工作。參與擬訂水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施,組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。
(十四)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。按規(guī)定承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案,按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
(十五)完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十六)職能轉(zhuǎn)變。縣水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù),堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先,從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理,嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先,加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù),維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧,保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。
(十七)與縣應(yīng)急管理局等部門在水旱災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。
1.縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開(kāi)展預(yù)案演練。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則,指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援;組織協(xié)調(diào)重大災(zāi)害應(yīng)急救援工作,并按權(quán)限作出決定;承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作,協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門水旱災(zāi)害防治工作,會(huì)同縣水利局建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái),建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,開(kāi)展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警,指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
2.縣水利局負(fù)責(zé)全縣防汛防洪抗旱工作,負(fù)責(zé)水利設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管理及維修維護(hù)工作,并負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃要求相關(guān)工作,組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施;承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作;組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案,按程序報(bào)批并組織實(shí)施;承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作;承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。必要時(shí),縣水利局可以提請(qǐng)縣防汛抗旱指揮部,以縣防汛抗旱指揮部名義部署相關(guān)防治工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè):辦公室、規(guī)劃計(jì)劃股、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)股、人事股、水資源管理股(縣節(jié)約用水辦公室)、水土保持股、水利工程建設(shè)管理和監(jiān)督股、水利工程運(yùn)行管理股、河長(zhǎng)制工作和河湖管理股、行政審批股。二級(jí)機(jī)構(gòu)13個(gè):岳陽(yáng)縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、岳陽(yáng)縣水利經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站、岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣大坳水庫(kù)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣云段水庫(kù)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所、岳陽(yáng)縣水政綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所(岳陽(yáng)縣防汛抗旱服務(wù)隊(duì))、岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所、岳陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心。
三、部門決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)縣水利局2021年部門決算為匯總公開(kāi),匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:
1)岳陽(yáng)縣水利局本級(jí)
2)岳陽(yáng)縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心
3)岳陽(yáng)縣水利經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心
4)岳陽(yáng)縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站
5)岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所
6)岳陽(yáng)縣大坳水庫(kù)服務(wù)所
7)岳陽(yáng)縣水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心
8)岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所
9)岳陽(yáng)縣水政綜合執(zhí)法大隊(duì)
10)岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所(岳陽(yáng)縣防汛抗旱服務(wù)隊(duì))
11)岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所
12)岳陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心
13)岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心
第二部分
部門決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)31,740.56萬(wàn)元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金18,100.62萬(wàn)元),與上年相比,減少30,992.90萬(wàn)元,減少49.4%,主要是因?yàn)楸灸甓鹊胤阶孕性圏c(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券項(xiàng)目收入減少;本年度水利項(xiàng)目專項(xiàng)收入較上年減少。
2021年度支出總計(jì)31,740.56萬(wàn)元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3,704.52萬(wàn)元),與上年相比,減少30,992.90萬(wàn)元,減少49.4%,主要是因?yàn)楸灸甓鹊胤阶孕性圏c(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券項(xiàng)目支出減少;本年度水利項(xiàng)目專項(xiàng)支出較上年減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)13,639.94萬(wàn)元(不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:財(cái)政撥款收入10,153.84萬(wàn)元,占74.44%;其他收入3,486.1萬(wàn)元,占25.56%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)28,036.04萬(wàn)元(不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:基本支出4,372.40萬(wàn)元,占15.60%;項(xiàng)目支出23,663.63萬(wàn)元,占84.40%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)10,153.84萬(wàn)元(不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,減少48,703.49萬(wàn)元,減少82.75%,主要是因?yàn)榻衲甑胤阶孕性圏c(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券項(xiàng)目收入減少;本年度水利項(xiàng)目專項(xiàng)收入較上年減少。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)25,119.03萬(wàn)元(不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,增加11,226.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)80.81%,主要原因是今年度加快了水利項(xiàng)目工程施工結(jié)算,支出較上年增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出25,119.03萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的89.60%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加11,226.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)80.81%,主要原因是本年度水利項(xiàng)目工程施工結(jié)算支出較上年增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出25,119.03萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.2萬(wàn)元,占0.00%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出30.15萬(wàn)元,占0.12%;節(jié)能環(huán)保(類)支出1,072.00萬(wàn)元,占4.27%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出15.00萬(wàn)元,占0.06%;農(nóng)林水(類)支出24,001.68萬(wàn)元,占95.55%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為20,113.14萬(wàn)元,支出決算數(shù)為25,119.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的124.89%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.2萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政根據(jù)本部門業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))
年初預(yù)算為14.99萬(wàn)元,支出決算為28.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的188.26%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政按政策補(bǔ)發(fā)給本部門。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)殘疾人事業(yè)(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.93萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政根據(jù)本部門業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
4、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng))
年初預(yù)算為1,072.00萬(wàn)元,支出決算為1,072.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))
年初預(yù)算為15萬(wàn)元,支出決算為15萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、農(nóng)林水支出(類)水利(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為1,974.34萬(wàn)元,支出決算為1,974.34萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))
年初預(yù)算為106.37萬(wàn)元,支出決算為106.37萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項(xiàng))
年初預(yù)算為12,411.51萬(wàn)元,支出決算為17,402.04萬(wàn)元,完成預(yù)算的140.21%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政根據(jù)本部門業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
9、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為1,334.79萬(wàn)元,支出決算為1,334.79萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利執(zhí)法監(jiān)督(項(xiàng))
年初預(yù)算為207.84萬(wàn)元,支出決算為207.84萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水土保持(項(xiàng))
年初預(yù)算為1.65萬(wàn)元,支出決算為1.65萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是本部門位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng))
年初預(yù)算為432.04萬(wàn)元,支出決算為432.04萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng))
年初預(yù)算為1,601.26萬(wàn)元,支出決算為1,601.26萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、農(nóng)林水支出(類)水利(款)江河湖庫(kù)水系綜合整治(項(xiàng))
年初預(yù)算為57.44萬(wàn)元,支出決算為57.44萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
15、農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為791.36萬(wàn)元,支出決算為791.36萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
16、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))
年初預(yù)算為92.55萬(wàn)元,支出決算為92.55萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出3,262.19萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2,480.60萬(wàn)元,占基本支出的76.04%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等;公用經(jīng)費(fèi)781.59萬(wàn)元,占基本支出的23.96%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.76萬(wàn)元,支出決算為15.47萬(wàn)元,完成預(yù)算的92.30%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃。與上年相比無(wú)變化,主要原因是主要是疫情影響,今年及去年均無(wú)出國(guó)出境安排。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13.76萬(wàn)元,支出決算為12.85萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,與上年相比增加1.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.57%,增長(zhǎng)的主要原因東洞庭湖砂石資源協(xié)調(diào)支出增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為2.62萬(wàn)元,完成預(yù)算的87.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求。與上年相比減少1.87萬(wàn)元,減少41.56%,減少的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算13.76萬(wàn)元,占88.89%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.68萬(wàn)元,占11.11%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.76萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組339個(gè)、來(lái)賓3099人次,主要是水利項(xiàng)目建設(shè)管理、汛前、汛期檢查、河湖長(zhǎng)制工作檢查、秋冬修等工作檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.68萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.68萬(wàn)元,主要是公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,截止2021年12月31日,本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出754.06萬(wàn)元,比2021年初預(yù)算數(shù)增加308.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)69.36%。主要原因是:1、專用材料采購(gòu)開(kāi)支較上年度大幅增加;2、在職人員增加,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增大。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.06萬(wàn)元,用于召開(kāi)建黨百周年學(xué)習(xí)及全縣水利工作年度總結(jié)、新年度工作會(huì)議,人數(shù)332人,內(nèi)容為用于開(kāi)展單位職工轉(zhuǎn)干定級(jí)培訓(xùn)、中層干部培訓(xùn)、新黨員培訓(xùn)、無(wú)人機(jī)專業(yè)培訓(xùn)、水行政執(zhí)法培訓(xùn)、水土保持業(yè)務(wù)培訓(xùn)等;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)7.71萬(wàn)元,人數(shù)68人,用于開(kāi)展湖南省事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、水土保持業(yè)務(wù)培訓(xùn)、單位職工轉(zhuǎn)干定級(jí)培訓(xùn)、中層干部培訓(xùn)、新黨員培訓(xùn)、無(wú)人機(jī)專業(yè)培訓(xùn)、水行政執(zhí)法培訓(xùn)、水法及相關(guān)法律條例培訓(xùn)等;舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額13,637.78萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出14.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出13,623.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13,637.78萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2,184.15萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的16.02%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛,為防汛抗旱生產(chǎn)專用車;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)(湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào))文件精神,結(jié)合《岳陽(yáng)市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求,為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí),切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,本部門對(duì)2021年度部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)(專項(xiàng))項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”;
農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分97,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”;
水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)縣(專項(xiàng))項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
已按市財(cái)政局統(tǒng)一要求在本單位門戶網(wǎng)站公開(kāi)。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等
政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等
第五部分
附件
2.岳陽(yáng)縣水利局2021年整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告綜述.docx
4.岳陽(yáng)縣水利局2021年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
5.岳陽(yáng)縣水利局(本級(jí))2021年度部門決算公開(kāi)表.xls
6.岳陽(yáng)縣水利局(本級(jí))2021年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明.doc
岳陽(yáng)縣大坳水庫(kù)服務(wù)所2021年度部門決算公開(kāi)表.xls
岳陽(yáng)縣大坳水庫(kù)服務(wù)所2021年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明.docx
岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心2021年部門決算公開(kāi)說(shuō)明.docx
岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心2021年度部門決算公開(kāi)表.xls
岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所2021年部門決算公開(kāi)說(shuō)明.doc
岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所2021年度決算公開(kāi)表.xls
岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所2021年度部門決算公開(kāi)表.xls
岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所2021年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明.docx
岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所2021年度部門決算公開(kāi)表.xls
岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所2021年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明.doc
中洲堤垸服務(wù)所2021決算公開(kāi)說(shuō)明.docx
中洲堤垸服務(wù)所2021決算公示表.xls