目錄
第一部分 岳陽縣林業(yè)局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購情況
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣林業(yè)局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1)負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理;承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作。
3)承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任;協(xié)助管理國有林場的國有森林資源。
4)組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作,擬訂區(qū)域性濕地保護(hù)規(guī)劃;組織實(shí)施建設(shè)濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作。
5)組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
6)負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
7)承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革,維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益責(zé)任;擬訂集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。
8)制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局,促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
9)承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作的責(zé)任。
10)參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)解政策,管理監(jiān)督縣級(jí)林業(yè)資金,管理縣級(jí)林業(yè)國有資產(chǎn),編制全縣林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的處度生產(chǎn)計(jì)劃。
11)組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作,指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
12)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣林業(yè)局是正科級(jí)行政事業(yè)單位,下設(shè)15個(gè)內(nèi)設(shè)股室、3個(gè)局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)和16個(gè)基層林業(yè)站所。岳陽縣林業(yè)局實(shí)有人數(shù)347人,其中:在職人員271人,離休人員2人,退休人員79人。縣林業(yè)局機(jī)關(guān)在職人員112人含:實(shí)有公務(wù)員30人,岳陽縣森林公安局10人,岳陽縣林業(yè)局濕地保護(hù)分局10人,岳陽縣森林病蟲害防治檢役所9人,岳陽縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)32人,其他二級(jí)機(jī)構(gòu)事業(yè)人員28人;鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站在職人員159人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:岳陽縣林業(yè)局機(jī)關(guān)、岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、岳陽縣森林公安局、岳陽縣林業(yè)局濕地保護(hù)分局四個(gè)獨(dú)立核算單位。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。(本單位2019年沒有政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。)
(一)收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)2904.4萬元,比上年預(yù)算增加119.04萬元,增加4.27%;其中:一般公共財(cái)政撥款2904.4萬元。收入增加原因:人員增加及工資基數(shù)上浮,執(zhí)法監(jiān)管活動(dòng)加強(qiáng),以及上級(jí)專項(xiàng)的增加。
(二)支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)2904.4萬元,比上年預(yù)算增加119.04萬元,增加4.27%;其中:基本支出2723.8萬元,項(xiàng)目支出180.6萬元。支出增減原因:人員工資津貼正常性增長,增加了基本支出;執(zhí)法監(jiān)管活動(dòng)加強(qiáng),以及上級(jí)專項(xiàng)的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為2723.8萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為180.6元,其中:森林防火35萬元、森林保險(xiǎn)配套10.6萬元、省育林基金轉(zhuǎn)移支付112萬元、輔警經(jīng)費(fèi)14萬元、警銜工資9萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款354.5萬元,比2018年減少4.76萬元,降低1.36%。主要原因是:規(guī)范了財(cái)務(wù)制度,壓減支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)47.2萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)25萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,本單位年末保有車輛3輛;專用車輛三輛,均為森林公安警用執(zhí)勤車和森林防火消防車、運(yùn)兵車。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)22.2萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)22.2萬元)。比2018年減少20萬元,降低29.76%,主要原因是:主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
(三)政府采購情況
本部門2019年政府采購預(yù)算總額40萬元,其中貨物類40萬元,主要用于苗木和藥劑的采購。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為20萬元及占政府采購支出總額的比重為50%。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至年12月31日,固定資產(chǎn)年末總值1175.97萬元,本單位年末保有車輛3輛;專用車輛三輛,均為森林公安警用執(zhí)勤車和森林防火消防車、運(yùn)兵車。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。占用辦公用房2275平米。
(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
1、2019年本部門部門整體支出績效目標(biāo)1349.1萬元,其中基本支出1191.5萬元,項(xiàng)目支出157.6萬元;2、森林防火35萬元,主要用于全縣9萬多公頃林地保護(hù)等方面,均實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》,第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。