岳陽縣2018年度部門整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 岳陽縣國土資源局
預算編碼 244001
評價方式:部門(單位)績效自評
填報人:
聯系電話:
報告日期:2019 年 5 月 22日
岳陽縣財政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
|||||||||||||||||
聯系人 |
許石甫 |
聯絡電話 |
13548920220 |
||||||||||||||
人員編制 |
22 |
實有人數 |
62 |
||||||||||||||
職能職責概述 |
承擔保護與合理利用土地、礦產資源等自然資源的責任;承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任;承擔優(yōu)化配置國土資源的責任;負責規(guī)范國土資源權屬管理;承擔全縣耕地保護的責任;承擔及時準確提供全縣土地利用各種數據的責任;承擔節(jié)約集約利用土地資源的責任;承擔規(guī)范土地、礦業(yè)權和測繪市場秩序的責任;負責礦產資源的管理;依法實施地質勘查行業(yè)和礦產資源儲量管理;承擔地質環(huán)境保護的責任;承擔地質災害預防和治理的責任;負責統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測繪工作;承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。 |
||||||||||||||||
年度主要工作內容 |
目標1:全年預算申請到位和下達數量在95%以上,三公經費變動率≤0。 目標2:社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。 目標3:爭取全縣土地出讓收入達到1.5億元,完成建設用地報批1500畝,土地開發(fā)整理面積達到15000畝,全縣土地、礦產違法行為下降30%。 |
||||||||||||||||
年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
1、單位全年平穩(wěn)運行,資金使用安全,收支平衡。 2、岳陽縣不動產登記中心工作運行正常,檔案電子信息化基本完善。 3、數字城市全面啟動。 4、完成“十三五”土地整治規(guī)劃修編。 |
||||||||||||||||
二、部門(單位)收支情況 |
|||||||||||||||||
年度收入情況(萬元) |
|||||||||||||||||
機構名稱 |
收入合計 |
其中: |
|||||||||||||||
上年結轉 |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
|||||||||||||
局機關及二級機構匯總 |
4413.40 |
229.98 |
3068.69 |
140.00 |
595.00 |
379.73 |
|||||||||||
1、局機關 |
4413.40 |
229.98 |
3068.69 |
140.00 |
595.00 |
379.73 |
|||||||||||
2、二級機構 |
|||||||||||||||||
部門(單位)年度支出和結余情況(萬元) |
|||||||||||||||||
機構名稱 |
支出合計 |
其中: |
結余 |
||||||||||||||
基本支出 |
其中: |
項目支出 |
|||||||||||||||
人員支出 |
公用支出 |
||||||||||||||||
局機關及二級機構匯總 |
4413.40 |
2489.30 |
1383.08 |
1106.22 |
1924.10 |
||||||||||||
1、局機關 |
4413.40 |
2489.30 |
1383.08 |
1106.22 |
1924.10 |
||||||||||||
2、二級機構 |
|||||||||||||||||
機構名稱 |
三公經費 合計 |
其中: |
|||||||||||||||
公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
|||||||||||||
局機關及二級機構匯總 |
12.62 |
12.62 |
0.00 |
||||||||||||||
1、局機關 |
12.62 |
12.62 |
0.00 |
||||||||||||||
2、二級機構 |
|||||||||||||||||
機構名稱 |
固定資產 合計 |
其中: |
其他 |
||||||||||||||
在用固定資產 |
出租固定資產 |
||||||||||||||||
局機關及二級機構匯總 |
844.08 |
844.08 |
|||||||||||||||
1、局機關 |
844.08 |
844.08 |
|||||||||||||||
2、二級機構 |
|||||||||||||||||
三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
|||||||||||||||||
整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
|||||||||||||||
目標1:全年預算申請到位和下達數量在95%以上,三公經費變動率≤0。 目標2:社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。 目標3:爭取全縣土地出讓收入達到1.5億元,完成建設用地報批1500畝,土地開發(fā)整理面積達到15000畝,全縣土地、礦產違法行為下降30%。 。 |
目標1:全年預算申請到位和下達數量在95%以上,三公經費變動率≤0。 目標2:社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。 目標3:全縣土地出讓收入達到10.13億元,完成建設用地報批1693畝,土地開發(fā)整理面積達到24000畝,全縣土地、礦產違法行為下降30%。 |
||||||||||||||||
整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內容 |
績效內容 |
績效 目標值 |
完成情況 |
|||||||||||||
產出目標 (部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容) |
質量指標 |
三公經費控制率 |
100% |
100% |
|||||||||||||
政府采購執(zhí)行率 |
100% |
100% |
|||||||||||||||
公務卡刷卡率 |
60% |
100% |
|||||||||||||||
固定資產利用率 |
100% |
100% |
|||||||||||||||
土地出讓率 |
達標 |
達標 |
|||||||||||||||
違法案件查處結案率 |
90%以上 |
90%以上 |
|||||||||||||||
數量指標 |
財政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
100% |
||||||||||||||
“三公經費”變動率 |
≤0 |
≤0 |
|||||||||||||||
土地出讓收入 |
1.5億元 |
10.13億元 |
|||||||||||||||
完成建設用地報批 |
1500畝 |
1693畝 |
|||||||||||||||
土地開發(fā)整理面積 |
15000畝 |
24000畝 |
|||||||||||||||
時效指標 |
專項資金到位率 |
95%以上,結余不超過上年結轉 |
95%以上,結余不超過上年結轉 |
||||||||||||||
土地開發(fā)整理項目 |
年底前完成90%以上 |
年底前完成92%以上 |
|||||||||||||||
成本指標 |
財政支出績效目標 |
4500萬元 |
4413.40萬元 |
||||||||||||||
效益目標 (預期實現的效益) |
社會效益 |
保護與合理利用土地、礦產資源等自然資源,保持全縣土地利用的良性循環(huán),確保全縣耕地、建設用地的動態(tài)平衡。 |
效益明顯 |
效益明顯 |
|||||||||||||
經濟效益 |
土地收益效果顯著且穩(wěn)定增長,礦產資源交易市場規(guī)范且得到合理開發(fā)利用。 |
效益明顯 |
效益明顯 |
||||||||||||||
生態(tài)效益 |
耕地得到嚴格保護,通過土地整理使農田水利設施得到明顯改善,通過地質災害防治和治理,消除了地質災害隱患,同時使受災區(qū)及時得到了有效治理,保證了人民群眾的生命和財產安全。 |
效益明顯 |
效益明顯 |
||||||||||||||
社會公眾或服務對象滿意度 |
社會公眾滿意度 |
95%以上 |
95%以上 |
||||||||||||||
績效自評綜合得分 |
98 |
||||||||||||||||
評價等次 |
優(yōu)秀 |
||||||||||||||||
四、評價人員 |
|||||||||||||||||
姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
||||||||||||||
付鸞生 |
局長 |
國土局 |
|||||||||||||||
劉百川 |
副局長 |
國土局 |
|||||||||||||||
吳杰 |
副局長 |
國土局 |
|||||||||||||||
許石甫 |
股長 |
財計股 |
|||||||||||||||
評價組組長(簽字): 同意以上自評意見。 年 月 日 |
|||||||||||||||||
部門(單位)意見: 同意以上自評意見。 部門(單位)負責人(簽字): 年 月 日 |
填報人(簽名):許石甫 聯系電話:13548920220
五、評價報告綜述(文字部分) 一、部門(單位)概況 (一)部門(單位)基本情況 (二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等 二、部門(單位)整體支出管理及使用情況 (一)基本支出 (二)專項支出 1、專項資金安排落實、總投入等情況分析 2、專項資金實際使用情況分析 3、專項資金管理情況分析 三、部門(單位)專項組織實施情況 (一)專項組織情況分析 (二)專項管理情況分析 四、部門(單位)整體支出績效情況 五、存在的主要問題 六、改進措施和有關建議 |