岳陽縣國土資源局2019年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 岳陽縣國土資源局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
(三)政府采購情況
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
(五)重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
附件:岳陽縣國土資源局2019年度部門預(yù)算公開表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
一、部門基本概況
(一)主要職能
承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任;承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任;承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任;負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理;承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任;承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任;承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任;承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序的責(zé)任;負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理;依法實施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理;承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任;承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任;負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測繪工作;承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣國土資源局共有內(nèi)設(shè)股室、單位43個:其中:直屬二級機(jī)構(gòu)7個(實際為9個二級機(jī)構(gòu)):岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站(含岳陽縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理辦公室)、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心(含測繪隊)、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽縣國土資源交易中心、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心;16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所;機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室20個:辦公室、權(quán)調(diào)辦、地勘股、地環(huán)股、用地股、規(guī)劃股、耕保股、監(jiān)察室、法規(guī)股、人事股、地籍股、不動產(chǎn)登記股、地產(chǎn)股、測繪股、財計股、基建辦、工會、老干股、信息中心、檔室室,共有在職人員307人,其中:在編人員294人(全額預(yù)算編制人員88人、差額預(yù)算編制人員202人,自收自支編制人員4人),臨聘人員13人,退休人員58人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1、岳陽縣國土資源局本級;
2、岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊;
3、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站(含岳陽縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理辦公室);
4、岳陽縣土地儲備中心;
5、岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心(含測繪隊);
6、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心;
7、岳陽縣國土資源交易中心;
8、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心;
9、16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所。
本單位所屬二級機(jī)構(gòu)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所為財務(wù)獨立核算的二級機(jī)構(gòu),財政下達(dá)部門預(yù)算批復(fù)是針對本單位下達(dá)的全系統(tǒng)匯總預(yù)算。本預(yù)算是匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)2963.40萬元,比上年預(yù)算增加84.38萬元,增加2.93%;其中:一般公共預(yù)算撥款2313.4萬元,比上年預(yù)算增加84.38萬元,增加2.93%;納入專戶管理的非稅收入650萬元,與上年一致。
收入增加原因:人員經(jīng)費增加。
(二)支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)2963.40萬元,比上年預(yù)算增加84.38萬元,增加2.93%;其中:機(jī)關(guān)工資福利支出2424.10萬元,比上年預(yù)算增加94.48 萬元,增加4.05%;公用經(jīng)費229.30萬元比上年預(yù)算減少10萬元,增加4.18%;項目支出310萬元,與上年一致。
支出增加原因:人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入2963.40萬元,其中:基本支出2653.40萬元,項目支出310萬元,相比上年增加84.38萬元,增減變化原因:人員經(jīng)費增加。
具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為2653.40萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為310萬元,其中:國土基礎(chǔ)工作專項經(jīng)費300萬元,儲備土地計劃編制經(jīng)費10萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明:2019年全系統(tǒng)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費229.30萬元,比2018年減少10.10萬元,增減變化原因:財政統(tǒng)一壓減公用經(jīng)費開支(5%)。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算情況、增減變化情況和增減變化原因。
(1)公務(wù)接待費88.30萬元,同比2018年公務(wù)接待費101.05萬元,費用下降12.75萬元。主要原因為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費用。 (2)公務(wù)用車運行維護(hù)費7萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費7萬元),公務(wù)用車保有量1輛,同比2018年公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元,下降3萬元,主要原因是公務(wù)用車改革。(3) 2019年因公出國(境)費用0萬元,因公出國(境)團(tuán)組數(shù) 0 個,因公出國(境)人次 0 人。2019年因公出國(境)費用 0 萬元,因公出國(境)團(tuán)組數(shù)0 個,因公出國(境)人次 0 人。
(三)政府采購情況
政府采購支出合計480.05萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算30.05萬元、政府采購工程預(yù)算450萬元。主要原因是辦公設(shè)備添置、辦公樓裝修改造等。授予中小企業(yè)的合同金額為30.05萬元,占政府采購支出總金額的6.26%。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本單位年末共有車輛1輛;單價3萬元以上通用設(shè)備30臺(套);單價10萬元以上通用設(shè)備10臺(套)。2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛,單位價值0.20萬元以上的通用設(shè)備97臺/ 30.05萬元。
(五)重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
2019年度本部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)為收入2963.40萬元,支出2963.40萬元,“三公”經(jīng)費預(yù)算95.30萬元,其中:公務(wù)用車運行經(jīng)費7萬元,公務(wù)接待費88.30萬元。
2019年度部門整體支出年度績效目標(biāo):
目標(biāo)1:全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率≤0。
目標(biāo)2:社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
目標(biāo)3:爭取全縣土地出讓收入達(dá)到1億元,土地開發(fā)整理面積達(dá)到10000畝,全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的《部門整體支出預(yù)算績效表》、《項目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》。
本單位沒有重點績效評價項目。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
岳陽縣國土資源局
2019年6月6日