岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2024年度單位預(yù)算
來源:岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局   2024-01-12 10:20
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目錄

 

第一部分  2024單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


第一部分  2024年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

1.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會(huì)同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

2.組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,負(fù)責(zé)城市公共客運(yùn)交通管理工作。

4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè),實(shí)施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。

5.負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議,按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

6.實(shí)施公路路政管理,保護(hù)公路產(chǎn)權(quán),協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)和各種建筑設(shè)施。

7.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)和大中型公路、水路交通工程建設(shè),負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

8.指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)全縣國(guó)防交通戰(zhàn)備工作。

9.負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè),監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況,開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作,發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

10.負(fù)責(zé)局屬單位國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理,指導(dǎo)交通企業(yè)體制改革。

11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對(duì)外交流合作和交通 外經(jīng)外貿(mào)工作。

12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),縣交通運(yùn)輸局設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股(財(cái)務(wù)核算中心)、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)股、基本建設(shè)股、運(yùn)輸管理股、企業(yè)管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股、行政審批股。紀(jì)檢(監(jiān)察)、工、青、婦機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置,人員編制在機(jī)關(guān)總編制內(nèi)解決。

單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算3814.28萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款3814.28萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18政府性基金預(yù)算19國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。”)收入較去年減少2562.24萬(wàn)元,主要是因?yàn)?/font>人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目預(yù)算減少。

(二)支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算3814.28萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)355.97萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出207.18萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出115.77萬(wàn)元,農(nóng)林水支出83.78萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出2905.34萬(wàn)元,住房保障支出146.24萬(wàn)元。支出較去年減少2562.24萬(wàn)元,其中基本支出減少294.9萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少2667.34萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T減少,項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?/font>減少了項(xiàng)目預(yù)算支出

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3814.28萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出355.97萬(wàn)元,9.33%社會(huì)保障和就業(yè)支出207.18萬(wàn)元,5.43%衛(wèi)生健康支出115.77萬(wàn)元,3.04%農(nóng)林水支出83.78萬(wàn)元,2.2%交通運(yùn)輸支出2905.34萬(wàn)元,76.17%住房保障支出146.24萬(wàn)元,3.83%具體安排情況如下:

(一)基本支出2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為2201.91萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2024項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1612.37萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出1192.37萬(wàn)元,主要用于港口航務(wù)、路政執(zhí)法、超限超載治理、道路運(yùn)輸、春運(yùn)等方面等方面;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)420萬(wàn)元,主要用于公務(wù)船運(yùn)行、交通運(yùn)輸項(xiàng)目工程、市場(chǎng)客運(yùn)整治等方面。

、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款236.36萬(wàn)元,比上一年減少97.22萬(wàn)元,降低29.14%。主要原因是人員變動(dòng),減少了經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.76萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)8.76萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少7.74萬(wàn)元,降低46.91%,主要原因是落實(shí)上級(jí)要求厲行節(jié)約。

(三)一般性支出情況

本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.5萬(wàn)元,擬召開18次會(huì)議,人數(shù)549人,內(nèi)容為交通運(yùn)輸工作大會(huì)、超限超載治理、交通安全;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6.09萬(wàn)元,擬開展20次培訓(xùn),人數(shù)389人,內(nèi)容為路政執(zhí)法、超限超載治理、道路運(yùn)輸管理等;2024年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購(gòu)情況

2024年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3814.28萬(wàn)元,其中,基本支出2201.91萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1612.37萬(wàn)元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的22-23

、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               


第二部分  單位預(yù)算公開

附件:岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局預(yù)算公開表格

岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2024年單位預(yù)算公開匯總表.xlsx
岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局本級(jí)2024年部門預(yù)算公開說明.docx
岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局本級(jí)2024年部門預(yù)算公開表.xlsx
岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年部門預(yù)算公開說明.docx
岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年部門預(yù)算公開表.xlsx
岳陽(yáng)縣道路運(yùn)輸管理所2024年部門預(yù)算公開說明.docx
岳陽(yáng)縣道路運(yùn)輸管理所2024年部門預(yù)算公開表.xlsx
岳陽(yáng)縣城市公共交通執(zhí)法大隊(duì)2024年部門預(yù)算公開說明.docx
岳陽(yáng)縣城市公共交通執(zhí)法大隊(duì)2024年部門預(yù)算公開表.xlsx
岳陽(yáng)縣港口航務(wù)管理所2024年部門預(yù)算公開說明.docx
岳陽(yáng)縣港口航務(wù)管理所2024年部門預(yù)算公開表.xlsx
岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心2024年部門預(yù)算公開說明.docx
岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心部門預(yù)算公開表.xlsx
岳陽(yáng)縣超限治理站2024年部門預(yù)算公開說明.docx
岳陽(yáng)縣超限治理站2024年部門預(yù)算公開表.xlsx
岳陽(yáng)縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站2024年部門預(yù)算公開說明.docx
岳陽(yáng)縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站2024年部門預(yù)算公開表.xlsx

 

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