岳陽縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2023年度單位預算
來源:縣交通局   2023-01-10 11:32
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  岳陽縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2023年度

  單位預算

  目錄

  第一部分  2023年單位預算說明

  第二部分  單位預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2023年單位預算說明

  一、單位基本概況

  (一)職能職責

  1、宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣和上級交通主管 部門有關(guān)交通運輸行政執(zhí)法(含公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理、漁船檢驗和監(jiān)督管理等)的方針、政策和法律法規(guī)規(guī)章;參與擬訂全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法相關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案;參與編制全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法規(guī)劃;擬定全縣交通秀輸綜合行政執(zhí)法工作計劃,并組織實施。

  2、依法行使有關(guān)法律法規(guī)賦予的公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理、漁船檢驗和監(jiān)督管理等交通運輸領(lǐng)域的行政處罰權(quán)以及與行政強制處罰相關(guān)的行政檢查、行政強制 權(quán)等行政執(zhí)法職能。

  3、負責全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調(diào);依法制定全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的程序、標準、規(guī)定并組織實施;負責全縣重大復雜交通運輸違法案件、跨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸違法案件;承擔交通運輸綜合行政執(zhí)法有關(guān)信 訪舉報、服務(wù)投訴及違章抄告等事項的受理、處理等工作。

  4、負責依法對交通運輸市場主體及從業(yè)人員的經(jīng)營行為實施監(jiān)督檢查,糾正違章違規(guī)經(jīng)營行為,治理貨運車輛 超限運輸,聯(lián)合整治非法營運,維護交通運輸市場秩序。

  5、組織或參與跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動。

  6、參與交通運輸行業(yè)誠信體系建設(shè),做好道路運輸、城市客運行業(yè)質(zhì)量信譽考核工作。

  7、參與全縣節(jié)假曰運輸、重大物資運輸、搶險救災、交通戰(zhàn)備等應(yīng)急運輸保障工作;配合相關(guān)部門做好聯(lián)合運輸工作

  8、承辦縣委、縣政府和縣交通運輸局交辦的其他工作。

  (二)機構(gòu)設(shè)置

  1.根據(jù)上述職責,交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊設(shè)以下4個股室和中隊:綜合室、執(zhí)法協(xié)調(diào)股、運政執(zhí)法中隊、路政執(zhí)法中隊。本單位紀檢、組織人事和黨建由縣交通運輸局統(tǒng)籌管理。現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制15名,設(shè)大隊長1名,副大隊長3名。

  二、單位收支總體情況

  (一)收入預算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算311.84萬元,其中,一般公共預算撥款272.67萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。上年結(jié)轉(zhuǎn)39.17萬元,收入較去年增加49.51萬元,主要是因為項目資金預算撥款增加。

  (二)支出預算

  2023年本單位支出預算311.84萬元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出14.48萬元,衛(wèi)生健康支出8.09萬元,交通運輸支出279.04萬元,住房保障支出10.22萬元。支出較去年增加49.51萬元,其中基本支出減少21.75萬元,項目支出增加27.76萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為減少了無編人員預算撥款,項目支出增加主要是因為增加了項目資金預算撥款。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2023年一般公共預算撥款支出預算311.84萬元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出14.48萬元,占4.65%;衛(wèi)生健康支出8.09萬元,占2.59%;交通運輸支出279.04萬元,占89.48%;住房保障支出10.22萬元,占3.28%,具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為186.08萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

  (二)項目支出:2023年項目支出年初預算數(shù)為125.76萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出125.76萬元,主要用于公路巡查及公路執(zhí)法等方面。

  四、政府性基金預算支出

  2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

  五、其他重要事項的情況說明

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費

  本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款16.86萬元,比上一年增加8.76萬元,增加108.14%,主要原因是本單位本年度業(yè)務(wù)范圍擴大。

  (二)“三公”經(jīng)費預算

  本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.2萬元,其中,公務(wù)接待費1.2萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年增加0.6萬元,增加100%,主要原因是本單位本年度業(yè)務(wù)范圍擴大。

  (三)一般性支出情況

  本單位2023年會議費預算0.56萬元,擬召開6次會議,人數(shù)84人,內(nèi)容為路政巡查與執(zhí)法、路域環(huán)境整治等相關(guān)法律法規(guī);2023年度本單位未計劃安排培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

  (四)政府采購情況

  2023年度本單位未安排政府采購預算。

  (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

  (六)預算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為311.84萬元,其中,基本支出186.08萬元,項目支出125.76萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

  第二部分  單位預算公開表格

  附件:岳陽縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊預算公開表格

岳陽縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2023年預算公開表.xlsx

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