岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局2022年度匯總預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表((按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出公開(kāi)表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
1.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,負(fù)責(zé)城市公共客運(yùn)交通管理工作。
4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè),實(shí)施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。
5.負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議,按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。
6.實(shí)施公路路政管理,保護(hù)公路產(chǎn)權(quán),協(xié)同有關(guān)部門(mén)規(guī)劃公路沿線開(kāi)發(fā)和各種建筑設(shè)施。
7.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)和大中型公路、水路交通工程建設(shè),負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。
8.指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)全縣國(guó)防交通戰(zhàn)備工作。
9.負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè),監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況,開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作,發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
10.負(fù)責(zé)局屬單位國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理,指導(dǎo)交通企業(yè)體制改革。
11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)展對(duì)外交流合作和交通 外經(jīng)外貿(mào)工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),縣交通運(yùn)輸局設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股(財(cái)務(wù)核算中心)、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)股、基本建設(shè)股、運(yùn)輸管理股、企業(yè)管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股、行政審批股。紀(jì)檢(監(jiān)察)、工、青、婦機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置,人員編制在機(jī)關(guān)總編制內(nèi)解決。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、岳陽(yáng)縣道路運(yùn)輸管理所、岳陽(yáng)縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站、岳陽(yáng)縣港口航務(wù)管理所、岳陽(yáng)縣城市公共交通執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣超限治理站、岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心。
三、單位收支總體情況
(一) 收入預(yù)算
2022年年初預(yù)算數(shù)3741.34萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款3741.34萬(wàn)元(經(jīng)費(fèi)撥款3291.34萬(wàn)元、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款450萬(wàn)元)。收入比上年增加了145.69萬(wàn)元,增加的主要原因是:一、人員工資、績(jī)效的增長(zhǎng);二、項(xiàng)目業(yè)務(wù)活動(dòng)的擴(kuò)展。
(二)支出預(yù)算
2022年年初預(yù)算數(shù)3741.34萬(wàn)元,其中社會(huì)保障和就業(yè)支出275.47萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出137.73萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出3133.69萬(wàn)元,住房保障支出194.45萬(wàn)元。其中基本支出比上年增加了136.19萬(wàn)元;項(xiàng)目支出增加了9.5萬(wàn)元。基本支出增加的原因的主要是人員工資、績(jī)效的增長(zhǎng);項(xiàng)目支出增加的主要原因:一是將以前年度的會(huì)議費(fèi)納入項(xiàng)目開(kāi)支;二是項(xiàng)目業(yè)務(wù)活動(dòng)的擴(kuò)展。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3741.34萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出275.47萬(wàn)元,占7.36%;衛(wèi)生健康支出137.73萬(wàn)元,占3.68%;交通運(yùn)輸支出3133.69萬(wàn)元,占83.76%;住房保障支出194.45萬(wàn)元,占5.20%。具體安排情況如下:
(一)基本支出
2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)為3023.44萬(wàn)元,是指為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出2874.94萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出148.5萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目支出
2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算為717.9萬(wàn)元,是指部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括會(huì)議費(fèi)4.5萬(wàn)元,主要用于日常會(huì)議開(kāi)展方面,民橋民渡、渡口視頻租賃、春運(yùn)、交通戰(zhàn)備物資治44.4萬(wàn)元,主要用于物資運(yùn)輸方面;交通運(yùn)輸10萬(wàn)元,主要用于交通方面;道路運(yùn)輸管理110萬(wàn)元,主要用于道路方面;公務(wù)船運(yùn)行維護(hù)224萬(wàn)元,主要用于船只運(yùn)行管理方面;客運(yùn)市場(chǎng)整治27萬(wàn)元,主要用于客運(yùn)市場(chǎng)整治方面;公路巡查和執(zhí)法98萬(wàn)元,主要用于項(xiàng)目管理方面,超載超限治理200萬(wàn)元,主要用于按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出等其他方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款148.5萬(wàn)元,比上年減少28.9萬(wàn)元,降低了16.29%,主要原因是:事業(yè)單位公車改革取消了公務(wù)用車,減少了公務(wù)用車開(kāi)支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.35萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)12.35萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元),比上年減少了0.4萬(wàn)元,降低了3.14%。主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管控。
(三)一般性支出情況
2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元,擬召開(kāi)20會(huì)議,人數(shù)240人,內(nèi)容為疫情防控3次、超限超載治理2次、交通安全4次、河道清淤2次;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8.25萬(wàn)元,擬開(kāi)展10培訓(xùn),人數(shù)259人,內(nèi)容為航運(yùn)知識(shí)、交通路政執(zhí)法、道路安全管理相關(guān)知識(shí);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)政府采購(gòu)情況
2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3741.34萬(wàn)元,主要用于基本支出和項(xiàng)目支出,其中基本支出3023.44萬(wàn)元,項(xiàng)目支出717.9萬(wàn)元。整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
2022年交通運(yùn)輸局本級(jí)預(yù)算公開(kāi).doc
2022年交通運(yùn)輸局本級(jí)預(yù)算公開(kāi).xlsx
2022年交通運(yùn)輸局預(yù)算公開(kāi)(匯總).xlsx