岳陽縣城市公共交通管理所2016年部門決算
來源:岳陽縣交通局   2017-06-08 00:00
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                      表1
岳陽縣2016-度部門收支決算總表
單位名稱:岳陽縣城市公交管理所                   單位:萬元
收入 支出
項目 2016-決算數(shù) 項目 2016-決算數(shù) 公共財政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結(jié)轉(zhuǎn)
一、財政撥款 241.68 201一般公共服務(wù)支出                  
(一)公共財政撥款 241.68 203國防支出                  
1、經(jīng)費撥款 241.68 204公共安全支出                  
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款   205教育支出                  
(1)專項收入   206科學(xué)技術(shù)支出                  
(2)行政事業(yè)性收費收入   207文化體育與傳媒支出                  
(3)罰沒收入   208社會保障和就業(yè)支出                  
(4)國有資源有償使用收入   210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出                  
(5)其他收入   211節(jié)能環(huán)保支出                  
(二)政府性基金撥款   212城鄉(xiāng)社區(qū)支出                  
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款   213農(nóng)林水支出                  
二、事業(yè)單位經(jīng)營收入   214交通運輸支出 241.68 241.68              
三、上級補助收入   215資源勘探信息等支出                  
四、附屬單位繳款   216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出                  
五、其他收入   217金融支出                  
六、上-結(jié)余收入   219援助其他地區(qū)支出                  
1、公共財政撥款   220國土海洋氣象等支出                  
2、政府性基金撥款   221住房保障支出                  
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款   222糧油物資儲備支出                  
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)   229其他支出                  
收入總計 241.68 支出總計 241.68 241.68              
                            表2
岳陽縣2016-度部門決算支出明細表
單位名稱: 岳陽縣城市公交管理所                     單元:萬元
經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 財政撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結(jié)轉(zhuǎn)
公共財政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
合計 241.68 241.68                      
一、基本支出 241.68 241.68                      
工資福利支出 基本工資 69.35 69.35                      
津貼補貼 78.36 78.36                      
獎金                          
績效工資 6.62 6.62                      
伙食補助費                          
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 2.78 2.78                      
職業(yè)-金繳費                          
其他社會保障繳費                          
其他工資福利支出 5.34 5.34                      
商品和服務(wù)支出 辦公費 2.90 2.90                      
印刷費 4.75 4.75                      
水費 0.08 0.08                      
電費 1.20 1.20                      
郵電費 2.00 2.00                      
物業(yè)管理費 0.38 0.38                      
公務(wù)車運行維護費                          
其他交通費 9.15 9.15                      
差旅費 1.10 1.10                      
維修費 18.00 18.00                      
會議費 0.15 0.15                      
勞務(wù)費 8.61 8.61                      
培訓(xùn)費 0.40 0.40                      
公務(wù)接待費 5.51 5.51                      
工會經(jīng)費                          
福利費                          
其他商品和服務(wù)支出 7.44 7.44                      
對個人和家庭的補助 離休費                          
退休費                          
離退休津補貼                          
撫恤金                          
生活補助                          
住房公積金 17.32 17.32                      
遺屬費                          
醫(yī)療費                          
其他對個人和家庭的補助 0.24 0.24                      
二、項目支出                          
專項商品和服務(wù)支出                          
對企事業(yè)單位的補貼                          
債務(wù)還本付息支出                          
基本建設(shè)支出                          
其他資本性支出                          
三、經(jīng)營支出                          
四、對附屬單位補助支出                          
五、上繳上級支出                          
岳陽縣2016-度財政撥款“三公”經(jīng)費決算表
單位名稱:岳陽縣城市公交管理所       單位:萬元
項目 2016-決算數(shù)合計 公共財政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
一、支出合計 5.51 5.51    
1、因公出國(境)費用        
2、公務(wù)接待費 5.51 5.51    
3、公務(wù)用車費        
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費        
(2)公務(wù)用車購置        
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)        
1.因公出國(境)團組數(shù)(個)        
2.因公出國(境)人數(shù)(人)        
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)        
4.公務(wù)用車保有量(輛)        
5.公務(wù)接待批次(批)   78.00    
6.公務(wù)接待人數(shù)(人)   712.00    
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 與上-基本持平 與上-基本持平    
備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。

岳陽縣城市公交管理所2016-度

部門決算說明

我所主要職能是負(fù)責(zé)全縣城市公共交通運輸市場的管理和監(jiān)督,2016-,我所認(rèn)真貫徹落實單位職責(zé)。現(xiàn)將我所2016-部門決算情況說明如下:

2016-度收入總計2,416,758.00元,其中:公共財政撥款2,416,758.00元。本-支出總計2,416,758.00元。詳見《2016-度縣直部門收支決算公開表》。

2016-公共預(yù)算財政撥款支出2,416,758.00元,其中:基本支出2,416,758.00元,系保障我所各項支出。包括用于辦公等常公用經(jīng)費

2016-“三公”經(jīng)費支出合計55,121.00元,與預(yù)算持平。分項為:公務(wù)接待費支出55,121.00元,公務(wù)接待共78批 712人次。詳見《2016-度縣直部門“三公”經(jīng)費決算公開表》。

附:1、我單位一般行政管理事務(wù)支出確實用于單位基本支出。

2、我所借用其他事業(yè)單位辦公用房辦公,沒有自有房。

二0一七-一-二十

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