岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務中心2023年度預算公開
來源:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局計財股   2023-01-10 10:00
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  岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務中心2023年度預算公開說明

  目錄

  第一部分 2023年單位預算說明 

  第二部分 單位預算公開表格 

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

  第一部分 2023年單位預算說明 

  一、單位基本概況

  (一)職能職責

  岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務中心貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委關于房地產(chǎn)開發(fā)服務工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強對房地產(chǎn)開發(fā)服務工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:負責有掛房地產(chǎn)開發(fā)政策宣傳與業(yè)務咨詢,負責全縣房地產(chǎn)開發(fā)糾紛受理、回復、協(xié)助糾紛調(diào)處工作;負責全縣房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質報批、商品房預售許可報批、房地產(chǎn)開發(fā)項目資本金和商品房預售款解控報批等相關事務性工作;負責全縣房地產(chǎn)市場信息,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用信息服務工作,協(xié)助做好房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營行業(yè)文明創(chuàng)建、行業(yè)統(tǒng)計、從業(yè)人員培訓教育等工作;負責全縣物業(yè)專項維修資金的歸集、建賬、專戶存儲和支付受理、報批等相關工作,承擔全縣物業(yè)管理方面的事務性工作;完成上級主管部分交辦的其他工作任務。

  (二)機構設置

  岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務中心是縣住房和城鄉(xiāng)建設局所屬副科級公益一類事業(yè)單位。

  本單位現(xiàn)有職工人數(shù)16人,內(nèi)設股室9個:辦公室、財務股、物業(yè)維修資金股、白蟻所、市場信息股、市場監(jiān)管股、市場開發(fā)股、市場交易股及測繪股。

  二、單位收支總體情況

  (一)收入預算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算391.68萬元,其中,一般公共預算撥款382.74萬元(經(jīng)費撥款292.74萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款90萬元),政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結轉8.94萬元。收入較去年減少19.49萬元,主要是因為人員減少,相應減少人員經(jīng)費,同時減少納入一般公共預算管理的非稅收入撥款。

  本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。

  (二)支出預算

  2023年本單位支出預算391.68萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出17.85萬元(其中上年結轉3萬元),衛(wèi)生健康支出8.3萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出355.04萬元(其中上年結轉5.94萬元),住房保障支出10.49萬元。支出較去年減少19.49萬元,其中基本支出減少14.43萬元,項目支出減少5.06萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少,相應減少人員經(jīng)費;項目支出減少主要是因為加強財務監(jiān)管,嚴格控制白蟻防治及其他房地產(chǎn)開發(fā)服務項目工作經(jīng)費。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2023年一般公共預算撥款支出預算391.68萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出17.85萬元(其中上年結轉3萬元),占4.56%;衛(wèi)生健康支出8.3萬元,占2.12%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出355.04萬元(其中上年結轉5.94萬元),占90.65%;住房保障支出10.49萬元,占2.68%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為160.24萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。其中,工資福利支出141.34萬元,一般商品和服務支出18.9萬元,對個人和家庭的補助0.00萬元。

  (二)項目支出:2023年項目支出年初預算數(shù)為231.44萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括白蟻防治、房地產(chǎn)開發(fā)服務、會議費等。其中:白蟻防治36萬元,主要用于縣白蟻防治工作經(jīng)費;房地產(chǎn)開發(fā)服務190.94萬元,主要用于房地產(chǎn)開發(fā)政策宣傳及業(yè)務咨詢、市場和企業(yè)信息服務、房地產(chǎn)交易、開發(fā)資質報批、開發(fā)項目資本金和商品房預售款解控報批、商品房預售許可證報批、全縣房地產(chǎn)的測繪、小區(qū)物業(yè)維修基金管理等;會議費4.5萬元,主要用于項目會議開展。

  四、政府性基金預算支出

  2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

  五、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經(jīng)費

  本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款18.9萬元,比上一年增加9.72萬元,增加105.88%。主要原因是單位公車改革相應增加在編人員車補費用。

  (二)“三公”經(jīng)費預算

  本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.72萬元,其中,公務接待費0.72萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元。比上一年減少2.28萬元,降低0.76%,主要原因是加強財務監(jiān)管,嚴格控制三公經(jīng)費額度,縮減三公經(jīng)費開支。

  (三)一般性支出情況

  本單位2023年培訓費預算0.51萬元,擬召開3次會議,人數(shù)17人,內(nèi)容為事業(yè)單位人員年度培訓及房地產(chǎn)開發(fā)技術人員培訓。2023年度本單位未計劃安排會議預算,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

  (四)政府采購情況

  本單位2023年政府采購預算總額34.13萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類22.15萬元,服務類11.98萬元。

  (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

  (六)預算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為391.68萬元,其中,基本支出160.24萬元,項目支出231.44萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分 單位預算公開表格

  附件:岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)中心預算公開表格

岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務中心2023年預算公開表.xlsx

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