目 錄
第一部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)建設(shè)法規(guī)、政策,研究擬訂局屬相關(guān)產(chǎn)業(yè)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施,負責(zé)行業(yè)的監(jiān)督管理;組織擬訂與報批相關(guān)的行政規(guī)章和規(guī)范性文件;貫徹執(zhí)行推進新型城市化、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計業(yè)等行業(yè)的法律法規(guī)和政策。
2、組織協(xié)調(diào)城市公用事業(yè)、建筑業(yè)、建設(shè)市場和園林綠化等方面的行政執(zhí)法;對全縣建設(shè)監(jiān)理進行監(jiān)督管理;指導(dǎo)、監(jiān)督城市建設(shè)、風(fēng)景園林(雕塑)、建筑抗震設(shè)防(加固)建設(shè);負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城市供水、排水、供氣、城市、路燈、市容環(huán)境綜合整治、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城建監(jiān)察等工作;負責(zé)“12319”城市管理熱線管理和服務(wù);指導(dǎo)、管理城建檔案和市政工程建設(shè)工作;負責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)招商引資。
3、負責(zé)對全縣房地產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo),加強對經(jīng)濟適用房、廉租房、公租房等住房保障工作的宏觀規(guī)劃、指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào);負責(zé)組織保障性住房年度計劃的擬訂和監(jiān)督實施。
4、參與縣本級城建資金年度計劃的編制、管理和調(diào)控;指導(dǎo)和監(jiān)督直屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)的管理;參與城建工程項目概(預(yù))算的審查,負責(zé)工程項目竣工結(jié)算的初審;協(xié)調(diào)實施城市綜合開發(fā)和舊城改造工作。
5、負責(zé)全縣建筑活動的監(jiān)督管理;負責(zé)對全縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作進行監(jiān)督管理;負責(zé)建設(shè)工程竣工驗收備案管理和城市建設(shè)檔案管理;負責(zé)建筑企業(yè)勞動保險基金的征收、調(diào)劑、撥付和統(tǒng)籌管理。
6、負責(zé)貫徹實施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn);監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)造價、標(biāo)準(zhǔn)定額的實施;監(jiān)督管理全縣建設(shè)工程發(fā)包、承包計價活動和造價咨詢市場;會同有關(guān)部門調(diào)查處理涉及本系統(tǒng)、本行業(yè)的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)責(zé)任事故。
7、負責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的資質(zhì)審核和管理;負責(zé)專業(yè)技術(shù)職稱評審和執(zhí)業(yè)資格管理。
8、負責(zé)全縣建設(shè)工程勘察設(shè)計咨詢市場管理;參與大(中)型建設(shè)項目的可行性論證和選址定點;負責(zé)建設(shè)項目初步設(shè)計審批;協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的矛盾和問題。
9、負責(zé)防震加固并參與竣工驗收;負責(zé)全縣建筑工程和市政公用設(shè)施工程的抗震設(shè)防監(jiān)督管理。
10、負責(zé)組織住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行;負責(zé)建設(shè)新科技、新項目、新材料的推廣和應(yīng)用。
11、承擔(dān)推進全縣城鎮(zhèn)減排建設(shè)工作,負責(zé)全縣污水處理設(shè)施和重大減排項目建設(shè);負責(zé)城區(qū)綠化休閑廣場工程建設(shè)和維護管理。
12、承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作;參與全縣建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃編制和方案評審;指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村場建設(shè),負責(zé)全縣小城鎮(zhèn)建設(shè)協(xié)調(diào)工作。
13、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算包括:局本級決算、局屬事業(yè)單位決算。
納入岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1、岳陽縣環(huán)境衛(wèi)生管理所
2、岳陽縣建筑工程質(zhì)量站
3、岳陽縣城管大隊
4、岳陽縣園林辦
5、岳陽縣建筑工程管理站
6、岳陽縣禁炮渣土管理辦公室。
第二部分:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算表(公開表格附后)
第三部分:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年收、支總計6849.19萬元,與2017年相比,收、支總計減少1607萬元,下降19.01%。減少主要原因一是原岳陽縣規(guī)劃局2017年部門決算仍匯總在本系統(tǒng),2018年該單位部門決算才獨立分開核算;二是所屬二級預(yù)算單位岳陽縣環(huán)衛(wèi)所的其他預(yù)算收入減少,主要是減少了垃圾站的建設(shè),此項建設(shè)2017年全縣垃圾站建設(shè)全面鋪開,而2018年則相對減少。
二、收入決算情況說明
2018年收入6,849.19萬元,財政撥款收入6379.9萬元,占本年總收入93.15%。比上年增加317.6萬元,增長5.24%。其他收入469.29萬元,占本年總收入6.85%。比上年減少1180.8萬元,下降71.56%。
三、支出決算情況說明
2018年支出合計6,849.19萬元,其中:基本支出4,216.02萬元,占本年總支出61.56%。項目支出2633.17萬元,占本年總支出38.44%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計6379.9萬元,比2017年相比,財政撥款收、支總計各增加149.01萬元,增長2.39%。增長的原因主要是增加了一個二級機構(gòu)即城區(qū)禁炮及渣土管理大隊以及年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算;部分項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算,而是根據(jù)工作需要,年中追加安排部分財政撥款項目支出預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出6379.9萬元,占本年支出合計的93.15%。與2017年度相比,財政撥款支出增加318萬元,增長5.25%。主要原因一是增加一個二級機構(gòu)即城區(qū)渣土禁炮管理大隊,年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算;二是部分項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算,而是根據(jù)工作需要,年中追加安排部分財政撥款項目支出預(yù)算。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出6379.9萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出204.07萬元,占3.2%。節(jié)能環(huán)保(類)支出1460萬元,占22.88%。城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出4181.33萬元,占65.54%。住房保障(類)支出534.5萬元,占8.38%。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為3214.86萬元,支出決算為6,379.9萬元,完成年初預(yù)算的198.45%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因一是年中追加安排人員支出基本支預(yù)算;二是部分項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算,而是根據(jù)工作需要,年加追加安排部分財政撥款項目支出的預(yù)算。其中:
1、社會保障和就業(yè)(類)就業(yè)補助(款)公益性崗位補貼(項)。預(yù)算數(shù)為0,決算數(shù)為204.07萬元。決算大于預(yù)算數(shù)的原因是該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算,而是根據(jù)工作需要,年中追加安排部分財政撥款項目支出預(yù)算204.07萬元,主要用于環(huán)衛(wèi)所4050人員的公益性崗位補貼200萬,另死亡職工撫恤金4.07萬元。
2、節(jié)能環(huán)保類(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項)。年初預(yù)算數(shù)為0,決算數(shù)為1460萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算,而是根據(jù)工作需要,年中追加安排部分財政撥款項目支出預(yù)算1460萬元用于治理洞庭沿湖治理。
3、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農(nóng)村危房改造(項)。年初預(yù)算數(shù)為0,決算數(shù)為534.5萬元。決算大于預(yù)算的主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算,而是根據(jù)工作需要,年中追加安排部分財政撥款項目支出預(yù)算534.5萬元,主要用于農(nóng)村“四類對象”的危房改造補貼。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為790萬,支出決算為800.16萬元,完成年初預(yù)算的101%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財政撥款預(yù)算。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0,決算數(shù)為71.38萬元。決算大于預(yù)算主要原因是年初未納入財政預(yù)算,年中追加安排部分財政撥款預(yù)算,主要用于城市建設(shè)管理支出。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項)。年初預(yù)算為665.05萬,支出決算數(shù)為892.75萬元,完成年初預(yù)算的134%。決算大于預(yù)算的主要原因是2018年成立二級預(yù)算單位岳陽縣城區(qū)禁炮與渣土管理辦公室在年初預(yù)算時未納入預(yù)算,所以年中財政追加安排部分財政撥款預(yù)算用于該單位的運行維護經(jīng)費。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管(項)。年初預(yù)算為71.1萬,支出決算數(shù)為131.63萬元,完成年初預(yù)算的185%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中安排建筑行業(yè)綜合管理所發(fā)生的費用等經(jīng)費財政撥支出預(yù)算。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)工程建設(shè)管理(項)。年初預(yù)算為0萬,支出決算數(shù)為212.38萬元。決算大于預(yù)算的主要原因是年初未納入預(yù)算,年中安排建筑行業(yè)綜合管理所發(fā)生的費用等經(jīng)費財政撥支出預(yù)算。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)國家重點風(fēng)景區(qū)規(guī)劃與保護(項)。年初預(yù)算為0萬,支出決算數(shù)為132.99萬元。決算大于預(yù)算的主要原因是年初未納入預(yù)算,年中安排此項資金用于城市園林綠化風(fēng)景建設(shè)的財政建設(shè)支出預(yù)算。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(項)。年初預(yù)算為0萬,支出決算數(shù)為298萬元。決算大于預(yù)算的主要原因是年初未納入預(yù)算,年中追加安排此項資金用于城市住宅建設(shè)管理經(jīng)費的財政預(yù)算撥款支出。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為10.56萬元,支出決算數(shù)為10.56萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算與預(yù)算持平。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理(項)。年初預(yù)算為0.31萬,支出決算數(shù)為0.31萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算與預(yù)算持平。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)。年初預(yù)算為102萬,支出決算數(shù)為102萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算與預(yù)算持平。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項)。年初預(yù)算為55.71萬,支出決算數(shù)為55.71萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算與預(yù)算持平。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)。年初預(yù)算為1224.08萬,支出決算數(shù)為1177.41萬元,完成年初預(yù)算的96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)是因為減少了預(yù)決算的編審、稅政法等工作費用。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)建設(shè)市場管理與監(jiān)督(款)建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項)。年初預(yù)算為12.15萬元,支出決算數(shù)為12.15萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,該費用主要用于建設(shè)市場行業(yè)的監(jiān)管工作。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)。年初預(yù)算為283.91萬,支出決算數(shù)為283.91萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。該費用主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施的維護管理工作。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出3,746.73萬元,其中:人員經(jīng)費2,408.59萬元,占比64.29%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;日常公用經(jīng)費1,338.14萬元,占比35.71%,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專業(yè)材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為37.8萬元,支出決算數(shù)為36.09萬元,完成預(yù)算的95.47%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為31.53萬元,完成預(yù)算的83.41%(本部門執(zhí)法執(zhí)勤車現(xiàn)保有量為10臺,其中城管大隊7臺,園林辦3臺)。公務(wù)接待費支出決算為4.56萬元,完成預(yù)算的12.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委市委縣委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少23.41萬元,下降39.34%。“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算31.53萬元,占87.36%;公務(wù)接待費支出決算4.56萬元,12.64%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全部安排因公出國境團組0個,累計0人次。因公出國(境)費支出決算與2017年持平。
2、公務(wù)用車購置及運行費支出31.53萬元。其中:
公務(wù)用車購置費為0元,本部門其他公務(wù)用車現(xiàn)保有量為10臺(即城管大隊執(zhí)法執(zhí)勤車7臺、園林辦執(zhí)法執(zhí)勤車3臺),其他公務(wù)用車運行維護經(jīng)費為31.53萬元。運行維護經(jīng)費主要是城管大隊與園林綠化的執(zhí)法執(zhí)勤車。2018年公務(wù)用車運行維護費包括是燃料費、維修費、保險費、司機的安全獎勵費等共31.53萬,比2017年減少15.97萬元,下降33.62%。減少的原因主要是貫徹落實中央和國家機關(guān)公務(wù)用車制度改革精神,加強了其他公務(wù)用車的管理,嚴(yán)格控制了公務(wù)用車維護經(jīng)費。
3、公務(wù)接待費支出4.56萬元。主要用于局機關(guān)及所屬6個預(yù)算單位與上級相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年共接待國內(nèi)來訪團組92批次、4580人次(包括陪同人員)。
公務(wù)接待費支出決算比2017年減少7.44萬元,下降62%。主要是積極貫徹落實中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2018年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對部門整體支出績效開展了自評,涉及資金6849.19萬元,自評覆蓋率達到100%。績效自評結(jié)果顯示,我局2018年度績效目標(biāo)完成較好,在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2018年,我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神,緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署,有效發(fā)揮財政職能作用,統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作。面對經(jīng)濟下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢,市委、市政府團結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實奮斗、攻堅克難,順利完成了市十五屆人大一次會議確定的2018年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度,機關(guān)運行經(jīng)費支出1207.99萬元,比2017年減少202.67萬元,降低14.37%。主要原因是減少一個預(yù)算單位:即減少岳陽縣規(guī)劃局,機關(guān)運行支出相應(yīng)減少。
(二)政府采購支出情況。
2018年度,政府采購支出總額13.2萬元,其中:政府采購貨物支出13.2萬元、政府采購工程支出0元、政府采購貨物支出0元。授予中小企業(yè)的合同金額為13.2 萬元,占政府采購支出總金額的 100 %。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)及所屬預(yù)算單位無公務(wù)用車,其他公務(wù)用車則為二級預(yù)算單位即岳陽縣環(huán)衛(wèi)所、岳陽縣城管大隊以及岳陽縣風(fēng)景園林辦執(zhí)法執(zhí)勤車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺套。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)公益性崗位補貼(項):是指用于社會保障和就業(yè)支出方面的支出。包括完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)支出,這是主要用于公共衛(wèi)生保潔、公用設(shè)施維護、公共衛(wèi)生服務(wù)等事業(yè)單位4050人員的工資補貼支出。
三、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項):反映治理其他污染防治的費用。主要是岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用來治理岳陽縣沿洞庭湖環(huán)境污染治理費
四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事條(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。主要是岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事條(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。如:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局開展城建綜合業(yè)務(wù)、基本建設(shè)報建、人員工資、財政管理工作的支出等。
六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事條(款)城管執(zhí)法(項):反映城市管理運行經(jīng)費。如:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要用于城市管理的運行經(jīng)費。
七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)環(huán)境衛(wèi)生(項):反映城市衛(wèi)生環(huán)境管理經(jīng)費。如:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(局屬預(yù)算單位岳陽縣環(huán)衛(wèi)所)用于城市環(huán)境衛(wèi)生的的經(jīng)費運行情況。
八、住房保障支出(類)保障生安居工程支出(款)農(nóng)村危房改造(項):反映用于農(nóng)村危房改造方面的支出。如岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要用于岳陽縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“四類對象”的危房改造補貼。
九、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費:納入岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指岳陽縣直部門用財政撥款安排的因公出國(境)、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2019年8月20日
附件:1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表