岳陽縣科技局2017-預算收支公開說明
來源:岳陽縣科技局   2017-12-12 13:39
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一、基本情況

岳陽縣科技局,加掛“岳陽縣知識產(chǎn)權局”,是岳陽縣人民政府組成工作部門,為全額財政撥款行政事業(yè)單位。

主要工作職能:主管全縣科學技術工作,負責制訂全縣科學技術發(fā)展總體規(guī)劃,編制并組織實施全縣科技發(fā)展中長期規(guī)劃和-度計劃;實施科技興縣戰(zhàn)略,合理配置科技資源;組織實施國家和省、市、縣制訂的科技計劃項目;主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵;負責全縣知識產(chǎn)權管理、申報、協(xié)調(diào)、保護工作;主管全縣技術市場和科技咨詢服務工作;負責全縣科學技術知識普及工作;負責全縣地震和防震減災工作。

機構設置和人員情況:岳陽縣科技局內(nèi)設職能股室有辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識產(chǎn)權管理股、地震辦公室。二級機構有岳陽縣生產(chǎn)力促進中心科技情報服務所、岳陽縣科技服務中心(自收自支)。

1.岳陽縣科技局屬財政全額撥款的行政一級預算單位。

2.人員基本情況:實有人數(shù)31人,有編在職人員20人(有編全額撥款在職人員19人,自收自支人員1人),退休人員11人。

二、收入情況

岳陽縣科技局2017-預算總收入269.66萬元

1、縣財政預算經(jīng)費安排269.66萬元,其中經(jīng)費撥款269.66萬元。

其中:工資福利支出135.3萬元,商品和服務支出34.98萬元,對個人家庭補助39.38萬元,縣財政專項基金預算安排科技創(chuàng)新服務平臺建設項目60萬元

三、支出情況

基本支出:209.66萬元

1.工資福利支出:135.3萬元

(1)基本工資:56萬元

(2)津貼補貼:39萬元

(3)績效工資:4.6萬元

按職務職晉正科4人、副科4人、科員5人、 技師2名、專技十級1名、高級工1名、初級工2名

(4)社會保障繳費:養(yǎng)老保險19萬、醫(yī)療保險6.3萬、殘疾人就業(yè)保障金1.2萬元、工傷保險0.7萬、職業(yè)-金7.5萬元

(5)其他工資福利支出:1萬元。

2.一般商品和服務支出(標準):34.98萬元

辦公費17100元

印刷費3800元

水費2850元

電費11400元

郵電費19000元

物業(yè)管理費13300元

其他交通費70800元

差旅費22800元

維修費3800元

會議費30000元

培訓費6650元

公務接待費9500元

工會經(jīng)費11000元

福利費14000元

其他一般商品和服務支出113800元

3.對個人和家庭的補助:39.38萬元

退休津補貼22萬元(正科退休11人)

住房公積金11.21萬元

醫(yī)療費3萬元

獎勵金0.3萬元

其他對個人和家庭的補助2.87萬元

項目支出:60萬元

專項商品和服務支出60萬元(科技三項經(jīng)費)

(1)創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務30萬元;

(2)高新技術產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展30萬元。

四、 “三公”經(jīng)費預算情況表

1.本單位實行公車改革。公務用車14.58萬元,其中基本支出7.08萬元、項目支出7.5萬元(公車改革按職務正科3人、副科4人、科員1人、工勤人員2人預算)

2.公務接待費為5.95萬元。其中基本支出0.95萬元、項目支出5萬元

五、附表一:預算收支總表

附表二、預算收支明細表

附表三:“三公”經(jīng)費預算情況表

附表四:項目支出預算績效目標申報表

財政項目支出預算績效目標申報表
(2017-度)
填報單位(蓋章): 岳陽縣科技局單位:元
項目基本情況 項目名稱 岳陽縣科技創(chuàng)新服務平臺建設項目
項目屬性 □新增項目√延續(xù)項目
主管部門 岳陽縣科技局 項目起止時間 2017.1——2017.12
項目類型 1.基本建設類□其中:新建□擴建□改建□ 2.行政事業(yè)類√其中:經(jīng)費類□采購類□修繕類□獎勵類□ 3.其他專項類□其中:補貼類□其它類□
項目概況 有效整合和提升縣內(nèi)外科技資源,建立和完善科技資源條件共享機制,搭建科技創(chuàng)新服務平臺
項目立項情況 1.項目立項依據(jù):服務全面建成小康社會,健全和完善全縣經(jīng)濟快速發(fā)展技術創(chuàng)新體系建設。2.項目申報的可行性:提高全縣科技基礎條件的裝備水平和資源的利用率,提高自主創(chuàng)新能力,具有極其重要的意義。3.項目申報的必要性:進一步提高我縣科技財政投入的產(chǎn)出效率,提升科技成果轉化水平、產(chǎn)業(yè)化,為我縣貫徹落實“四個全面”戰(zhàn)略和全面建成小康社會提供有力的科技支撐。
項目資金情況 項目資金申請(萬元) 項目 上-度安排資金 本-度安排資金
合計 600000 600000
中央資金    
省級資金    
市級資金    
縣級資金 600000 600000
支出明細預算(萬元) 項目 上-度安排資金 本-度安排資金 測算依據(jù)及說明
合計 600000 600000 項目上產(chǎn)生的各種費用
1、項目勞務咨詢費 44440 60000 項目評審專家咨詢勞務費
2、印刷費 36900 50000 會議資料、項目資料
3、辦公費 150257 140000 項目上添置電腦、復印機、辦公桌椅、空調(diào)等辦公費用開支
4、差旅費 31222 50000 跑項目產(chǎn)生的差旅費
5、會議培訓費 40042 50000 高新技術產(chǎn)業(yè)、小康指標考核、專利、統(tǒng)計等會議
6、轉移性支出 173000 125000 扶持企業(yè)
7、招待費 54439 50000 跑項目產(chǎn)生的招待費
8、交通費 69700 75000 跑項目產(chǎn)生的交通費
單位已有的(或擬訂的)保證項目實施的制度、措施  
項目績效目標 長期目標 -度目標
1、通過建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務平臺,使其成為一個創(chuàng)新、開放、共享的全縣專業(yè)化科技信息公共服務系統(tǒng)。 2、通過建立高新技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺,構建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術政策共享、信息交融、技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)拓展、品牌創(chuàng)建、經(jīng)濟高效、生態(tài)環(huán)保的縣域經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)業(yè)先導群。 1、健全完善科技政策信息服務網(wǎng)絡系統(tǒng)。在硬件建設上提質升級,改造修繕好辦公場地,更換辦公設施,增置儀器設備以及專業(yè)軟件。2、圍繞縣域經(jīng)濟主導產(chǎn)業(yè)開展信息服務和科技咨詢,大力推進產(chǎn)學研合作,提高自主創(chuàng)新和合作創(chuàng)新能力水平,加速推動科技成果產(chǎn)業(yè)化。3、收集整理科技信息90多條,指導幫助16家左右企業(yè)和7家專業(yè)經(jīng)濟合作組織與高等院校、科研院所進行交流合作。4、指導幫助納入高新技術產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計的企業(yè)進一步確立科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略,解決技術難題30個,幫助企業(yè)轉化科技成果12個,幫助企業(yè)引進高層次技術人才。
項目-度績效指標 一級指標 二級指標 指標內(nèi)容 指標值 備注
產(chǎn)出指標(預期提供的公共產(chǎn)品或服務) 數(shù)量目標(指標) 創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務平臺 30萬  
高新技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 30萬
質量目標(指標) 科技成果轉化率 達標  
時效目標(指標) 創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務平臺建設 1-  
高新技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 1-  
成本目標(指標) 建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務平臺300000建立高新技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺300000 1-  
效益指標(預期實現(xiàn)的效益) 經(jīng)濟效益(指標) 以科技信息為引領,引導企業(yè)實施科技創(chuàng)新,引進先進技術和工藝,通過產(chǎn)學研合作等多種途徑,著力于轉移技術的集成創(chuàng)新服務,加速成果轉化。 效益明顯  
社會效益(指標) 把握科技發(fā)展的新形勢,及時掌握科技動態(tài),立足于掌握競爭信息的主動權,為企業(yè)發(fā)展提供指導、幫助和服務 效益明顯  
環(huán)境效益(指標) 所指導服務的企業(yè)、產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)低碳、環(huán)保、綠色、安全發(fā)展 達標  
可持續(xù)影響(指標) 所指導的企業(yè)、產(chǎn)業(yè)利用高新科技全面實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 不斷加強  
服務對象滿意度 服務對象滿意度 98%  
其他需要說明的問題  
財政部門審核意見  
單位負責人:   何新文 13907402668   填報人: 楊芳13973041978
             
岳陽縣2017-度部門“三公”經(jīng)費預算情況表
    單位:元
項目 2016-執(zhí)行數(shù) 2017-預算數(shù)
一、支出合計 124139 205300
1、因公出國(境)費用 0 0
2、公務接待費 54439 59500
3、公務用車費 69700 145800(包含公務用車及車改)
其中:(1)公務用車運行維護費 69700 145800(包含公務用車及車改)
(2)公務用車購置    
二、相關統(tǒng)計數(shù) 0 0
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) 0 0
2.因公出國(境)人數(shù)(人) 0 0
3.公務用車購置數(shù)(輛) 0 0
4.公務用車保有量(輛) 0 0
5.公務接待批次(批) 65 76
6.公務接待人數(shù)(人) 600 705
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 2016-公務接待費比上-度略少,公務用車持平,嚴格按政策辦事壓縮三公經(jīng)費開支。 2017-“三公”經(jīng)費預算支出合計20.53萬元,總數(shù)比上-公開決算數(shù)有所增加,一是實行公車改革,公務用車費用明顯增加;二是全面建成小康社會,省委省政府、市委市政府實行的小康考核把“高新技術產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重”、“科技研發(fā)經(jīng)費占GDP比重”、每萬人發(fā)明專利數(shù)等三項科技工作指標,作為對縣委、縣政府主要領導工作業(yè)績進行直接考核的硬指標,工作難度明顯加大,工作量顯著增加;三是國家實施“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念和創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略,推動經(jīng)濟社會轉型,我縣工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)服務業(yè)對科技創(chuàng)新和科技工作提出了巨大需求,我局工作迫切需要適應新形勢新任務的要求,工作面增大,管理幅度增大,工作費用明顯加大。我局會嚴格按政策辦事,力爭把公務接待批次與接待人數(shù)降低。
備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 3、注明因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù);當-公務用車購置數(shù)和保有量; 4、注明公務接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。
     
岳陽縣2017-部門預算收支明細表
                              單元:元
經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 資金來源 其中:政府采購金額 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 當-財力 上-結轉
經(jīng)費撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計 經(jīng)費撥款 納入預算管理的非稅收入撥款
合計 2696600 2696600 2696600                          
工資福利支出 基本工資 基本工資 560000 560000 560000                   206 20601 2060101 行政運行
津貼補貼/績效工資 規(guī)范性公務員津補貼 390000 390000 390000                   206 20601 2060101 行政運行
特殊崗位津貼                                
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼                                
績效工資/其他津補貼 46000 46000 46000                   206 20601 2060101 行政運行
社會保障繳費 養(yǎng)老保險 190000 190000 190000                   206 20601 2060101 行政運行
醫(yī)療保險 63000 63000 63000                   206 20601 2060101 行政運行
生育保險                                
殘疾人保障金 12000 12000 12000                   206 20601 2060101 行政運行
工傷保險 7000 7000 7000                   206 20601 2060101 行政運行
職業(yè)-金 75000 75000 75000                   206 20601 2060101 行政運行
其他社保保障費                                
其他工資福利支出 10000 10000 10000                   206 20601 2060101 行政運行
商品和服務支出(標準) 辦公費 17100 17100 17100                   206 20601 2060101 行政運行
印刷費 3800 3800 3800                   206 20601 2060101 行政運行
水費 2850 2850 2850                   206 20601 2060101 行政運行
電費 11400 11400 11400                   206 20601 2060101 行政運行
郵電費 19000 19000 19000                   206 20601 2060101 行政運行
物業(yè)管理費 13300 13300 13300                   206 20601 2060101 行政運行
公務車運行維護費                                
其他交通費 70800 70800 70800                   206 20601 2060101 行政運行
差旅費 22800 22800 22800                   206 20601 2060101 行政運行
維修費 3800 3800 3800                   206 20601 2060101 行政運行
會議費 30000 30000 30000                   206 20601 2060101 行政運行
勞務費                                
培訓費 6650 6650 6650                   206 20601 2060101 行政運行
公務接待費 9500 9500 9500                   206 20601 2060101 行政運行
工會經(jīng)費 11000 11000 11000                   206 20601 2060101 行政運行
福利費 14000 14000 14000                   206 20601 2060101 行政運行
其他一般商品和服務支出(基層黨建工作) 113800 113800 113800                   206 20601 2060101 行政運行
對個人和家庭的補助 離休費                                
退休費                         206 20601 2060101 行政運行
離退休津補貼 220000 220000 220000                   206 20601 2060101 行政運行
醫(yī)療費 30000 30000 30000                   206 20601 2060101 行政運行
助學金                                
住房公積金 112100 112100 112100                   206 20601 2060101 行政運行
遺屬費                                
獎勵金 3000 3000 3000                   206 20601 2060199 其他科學技術管理事務支出
老干費                                
其他對個人和家庭的補助 28700 28700 28700                   206 20601 2060199 其他科學技術管理事務支出
專項商品和服務支出(非標準) 具體項目名稱 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫                                
創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務平臺 辦公費 200000 200000 200000                   206 20601 2060199 其他科學技術管理事務支出
創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務平臺 印刷費 50000 50000 50000                   206 20602 2060202 重點基礎研究規(guī)劃
高新技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 手續(xù)費 5000 5000 5000                   206 20601 2060199 其他科學技術管理事務支出
  水費                                
  電費                                
  物業(yè)管理費                                
高新技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 交通費 75000 75000 75000                   206 20602 2060206 專項基礎科研
高新技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 差旅費 30000 30000 30000                   206 20602 2060206 專項基礎科研
  租賃費                                
高新技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 會議費 50000 50000 50000                   206 20601 2060199 其他科學技術管理事務支出
高新技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 培訓費 30000 30000 30000                   206 20601 2060199 其他科學技術管理事務支出
創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務平臺 招待費 50000 50000 50000                   206 20602 2060202 重點基礎研究規(guī)劃
  專用材料費                                
高新技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 被裝購置費 10000 10000 10000                   206 20601 2060199 其他科學技術管理事務支出
  取暖費                                
高新技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 勞務費 60000 60000 60000                   206 20602 2060206 專項基礎科研
高新技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 辦案費 10000 10000 10000                   206 20601 2060199 其他科學技術管理事務支出
  非稅收入征收成本                                
高新技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺 其他商品和服務支出 30000 30000 30000                   206 20602 2060202 重點基礎研究規(guī)劃
          02表
岳陽縣2017-部門預算收支總表
          單位:元
收入 支出
項目 2017-預算數(shù) 支出按經(jīng)濟科目分類 2017-預算數(shù) 支出按功能科目分類 2017-預算數(shù)
一、公共財政撥款(補助) 2696600.00 一、基本支出 2096600.00 201一般公共服務支出  
1、經(jīng)費撥款 2596600.00 1、工資福利支出 1353000.00 203國防支出  
2、納入預算管理的非稅收入拔款 100000.00 2、商品和服務支出 349800.00 204公共安全支出  
(1)專項收入   3、對個人和家庭的補助 393800.00 205教育支出  
(2)行政事業(yè)性收費收入   二、項目支出 600000.00 206科學技術支出 2696600.00
(3)罰沒收入   1、專項商品和服務支出 600000.00 207文化體育與傳媒支出  
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入   2、對企事業(yè)單位的補貼   208社會保障和就業(yè)支出  
(5)其他收入   3、債務還本付息支出   209社會保險基金支出  
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款   4、基本建設支出   210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  
三、政府性基金撥款   5、其他資本性支出   211節(jié)能環(huán)保支出  
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入   6、其他支出   212城鄉(xiāng)社區(qū)支出  
五、上級補助收入   三、事業(yè)單位經(jīng)營支出   213農(nóng)林水支出  
六、附屬單位繳款   四、對附屬單位補助支出   214交通運輸支出  
七、其他收入   五、上繳上級支出   215資源勘探信息等支出  
八、上-結余收入       216商業(yè)服務業(yè)等支出  
1.公共財政預算撥款結轉       217金融支出  
(1)經(jīng)費撥款結轉       220國土海洋氣象等支出  
(2)納入預算管理的非稅收入結轉       221住房保障支出  
2.政府性基金結轉       222糧油物資儲備支出  
3.納入財政專戶管理的收入結轉       227預備費  
4.其他收入結轉       229其他支出  
收入總計 2696600.00 支出總計 2696600.00 支出總計 2696600.00

 


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